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文档简介

泓域咨询MACRO/ 喷绘广告布项目立项申请报告喷绘广告布项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。2、二、项目承办单位(一)承办单位xxx实业发展公司(二)项目负责人曾xx(三)项目承办单位简介公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。公司建立了产品开发控制程序、研发部绩效管理细则等一系列制度,对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理,确保了良好的研发工作运行环境。公司正处于快速发展阶段,特别是随着新项目的建设及未来产能扩张,将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业,公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍,提升公司的技术创新能力。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某工业示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积56021.33平方米(折合约83.99亩),其中:净用地面积56021.33平方米(红线范围折合约83.99亩)。项目规划总建筑面积77309.44平方米,其中:规划建设主体工程53549.30平方米,计容建筑面积77309.44平方米;预计建筑工程投资6131.58万元。(二)土地利用合理性分析项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为喷绘广告布,根据市场情况,预计年产值49777.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资16615.74(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6131.587061.31197.8316615.741.1工程费用万元6131.587061.3136407.981.1.1建筑工程费用万元6131.586131.5825.96%1.1.2设备购置及安装费万元7061.317061.3129.90%1.2工程建设其他费用万元3422.853422.8514.49%1.2.1无形资产万元1959.961959.961.3预备费万元1462.891462.891.3.1基本预备费万元831.25831.251.3.2涨价预备费万元631.64631.642建设期利息万元3固定资产投资现值万元16615.7416615.742、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金7002.74万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元36407.9813287.7721524.1836407.9836407.9836407.981.1应收账款万元10922.394368.967645.6810922.3910922.3910922.391.2存货万元16383.596553.4411468.5116383.5916383.5916383.591.2.1原辅材料万元4915.081966.033440.554915.084915.084915.081.2.2燃料动力万元245.7598.30172.03245.75245.75245.751.2.3在产品万元7536.453014.585275.527536.457536.457536.451.2.4产成品万元3686.311474.522580.423686.313686.313686.311.3现金万元9102.003640.806371.409102.009102.009102.002流动负债万元29405.2411762.1020583.6729405.2429405.2429405.242.1应付账款万元29405.2411762.1020583.6729405.2429405.2429405.243流动资金万元7002.742801.104901.927002.747002.747002.744铺底流动资金万元2334.22933.701633.972334.222334.222334.223、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资23618.48万元,其中:固定资产投资16615.74万元,占项目总投资的70.35%;流动资金7002.74万元,占项目总投资的29.65%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资6131.58万元,占项目总投资的25.96%;设备购置费7061.31万元,占项目总投资的29.90%;其它投资3422.85万元,占项目总投资的14.49%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=16615.74+7002.74=23618.48(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元23618.48142.15%142.15%100.00%2项目建设投资万元16615.74100.00%100.00%70.35%2.1工程费用万元13192.8979.40%79.40%55.86%2.1.1建筑工程费万元6131.5836.90%36.90%25.96%2.1.2设备购置及安装费万元7061.3142.50%42.50%29.90%2.2工程建设其他费用万元1959.9611.80%11.80%8.30%2.2.1无形资产万元1959.9611.80%11.80%8.30%2.3预备费万元1462.898.80%8.80%6.19%2.3.1基本预备费万元831.255.00%5.00%3.52%2.3.2涨价预备费万元631.643.80%3.80%2.67%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元16615.74100.00%100.00%70.35%5建设期间费用万元6流动资金万元7002.7442.15%42.15%29.65%7铺底流动资金万元2334.2514.05%14.05%9.88%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数51.17%,建筑容积率1.38,建设区域绿化覆盖率7.76%,固定资产投资强度197.83万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程20266.9420266.9453549.3053549.304671.821.1主要生产车间12160.1612160.1632129.5832129.582896.531.2辅助生产车间6485.426485.4217135.7817135.781494.981.3其他生产车间1621.361621.363105.863105.86280.312仓储工程4299.924299.9215444.0915444.09979.922.1成品贮存1074.981074.983861.023861.02244.982.2原料仓储2235.962235.968030.938030.93509.562.3辅助材料仓库988.98988.983552.143552.14225.383供配电工程229.33229.33229.33229.3316.373.1供配电室229.33229.33229.33229.3316.374给排水工程263.73263.73263.73263.7314.644.1给排水263.73263.73263.73263.7314.645服务性工程2723.282723.282723.282723.28172.795.1办公用房1389.471389.471389.471389.47102.645.2生活服务1333.811333.811333.811333.8190.496消防及环保工程768.25768.25768.25768.2554.846.1消防环保工程768.25768.25768.25768.2554.847项目总图工程114.66114.66114.66114.66115.777.1场地及道路硬化7745.461620.591620.597.2场区围墙1620.597745.467745.467.3安全保卫室114.66114.66114.66114.668绿化工程3012.32105.43合计28666.1177309.4477309.446131.58(四)设备方案项目计划购置设备共计149台(套),设备购置费7061.31万元。五、节能与环保1、项目年用电量464925.32千瓦时,折合57.14吨标准煤。2、项目年总用水量37642.48立方米,折合3.21吨标准煤。3、“喷绘广告布项目投资建设项目”,年用电量464925.32千瓦时,年总用水量37642.48立方米,项目年综合总耗能量(当量值)60.35吨标准煤/年。达产年综合节能量23.47吨标准煤/年,项目总节能率20.60%,能源利用效果良好。4、项目符合某工业示范区发展规划,符合某工业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“喷绘广告布项目”主要从事喷绘广告布项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性喷绘广告布项目选址于某工业示范区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某工业示范区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地

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