增值税纳税申报表(主表、附表一、附表二)(完整版)_第1页
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文档简介

1、增值税纳税申报表(i般纳税人适用)根据国家税收法律法规及增值税相关规定制定本表.纳税人无论有无销售萩,均应按税务机关核定的熟税期限填写本有,并向当地税务机关申报.11所同行业纳税人名称(公童)_法$代表人姓注册地址L注地开户梯行及帐企业寻访汴册承中电话号即仟即退岱物及劳务一般岱才,及节冬现日本月敦本年“计本隼*计销额()接清用和零杆箱名物及防务惜修1苴中,应称器物销伪箱2府科苗多箱伪版3纳科隔杳调弟的演管施4(二)按陆易行也办法行邦密物偿钟精5其中:纳税检查调整的销售6(二)抵、1H办法曲口密物销件施7(四)免税货物及劳务销密i8其中:免税货物笛信189免税劳务铜值额10税额计算销项税额11进

2、攻税额12卜期都抵税额13111进项税额转由14生抵退华物应退税额15按适用税率计算的纳税检查应补缴税16应抵扣税18合计17=一实际抵扣税额18(如17如1,M为17,否则为11)应纳税颛19=11-18期末府抵税题20=17-18一简易征收办法计算的府纳税1821按简易征收办法计算的纳税检杳应补22应纳税新减征熊23应纳税版合计24=19+2123税款缴纳期初未缰税籁(多缴为伪数)25实收出口开旦专用继款书退税疑26本期已缴税项27=28*29*30*31分次放雄税艇28出口开同专用稣款先继科静29本期缙纳上期应纳税煎30本期继纳欠缴科篇31期末耒继和新(名继未伟的)32=24+25+26

3、27苴中,欠和租8(20)33=25+26270HH本期R补(退)和就34=242829如征即退文麻1H秘痴35期初去稣杳补科M36本期入库查补税薪37明末耒ttfr杳补箱新38=16+237授权声明如果你已授权委托代理人申报,请填写下列资料1为代理一切校务事宜,现授权(地址)为本纳税人的代理人,任何与本申报表有关的往来文件,都可寄予此人授权人签名:申报人声明此纳税申报表是根据中华人民共和国增值税哲行条例的规定填报,我相信它是真实的、可杰的、完整的.声明人签字:税款所属时间:自年月日至年月日填表日期:年月日金额单位:元至角分主管税务机关卜接收人接收日期,增值税纳税申报表附列资料(表一)(本期销

4、售情况明细)税款所属时间:年月日纳税人名称:(公章)金额单位:元至角填表日期:年月日一、按适用税率征收增值税货物及劳务的销售额和销项税额明细项目栏次应税货物应税劳务小计17%税率13%税率份数销售颔销项税份数销售额销项税份数销售顺销项税份数销售额销项税防伪税控系统开具的增值税专用发票1非防伪税控系统开具的增值税专用发票2开具普通发票3未开具普通发票4小计5=1*2*3*4纳税检查调整6合计7二、简易征收办法征收增值税货物的借岱额和应纳税襁明细项目栏次6%征收率4%征收率小计份数销售额铜项税份数的售额销项税份数销售额销项税防伪税控系统开具的增值税专用发票8非防伪税控系统开具的增值税专用发票9开具

5、普通发票10未开具普通发票11小计12=8*9+10+11纳税检费调整13合计14三、免征增值税货物及劳务符售额明细项目栏次免税货物免税劳务小计份数销售额销项税份数销项税份效箱售领销项税防伪税控系统开具的增值税专用15开具普通发票16-未开具普通发票17-合计18=15*16*17一一增值税纳税申报表附列资料(表二)(本期进项税额明细)税款所属时间:年月日纳税人名称:(公章)金额单位:填表日期:年月日元至角分一、申报抵扣的进项税项目栏次价敷金熊税额(一)认证相符的防伪税控增值税专用发票1其中:本期认证相符且本期申报抵扣2前期认证和符且本期申报抵扣3(二)耶防伪税控增值税专用发票及其他扣税凭证4

6、其中:17%税率51S%税率或扣除率610%扣除率77%任收率86%征收率94%征收*10(三)期初已征税款11当期申报抵扣进项税合计12二、进加税费特出额项目栏次份数金项本期进项税转出期13其中:免税货物用14再应税项目用15率正常损失16按筒场征收办法征税货物用17免抵退税办法出口货物不得抵扣进项税额18纳税检杳调M进项税籁19未住认俄已抵扣的进项税撷2021三、待抵扣进项税额项目栏次份数金撷(一)认UE相符的防伪税控增值税专用发票22一一.一期初已认证相符狙未申报抵扣23本期认证相符且本期未申报抵扣24期末已认证相符但未申报抵扣25其中按照税法规定不允许抵扣26(二)非防伪税控增值税专用发票及其信扣税凭证27其中:17%税率2813%税率或扣除率2910%扣除率307%征收率316%任收率324%征收率33S4项目栏次份敷金熊税(本期认证相符的全部防伪税控增值税专用发票35期初已征税

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