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文档简介

销售模块一、 销售根底资料1.1客户信息点击“根底档案”->“根底档案”->“客商信息"->“客户分类”和“客户档案”。客户分类:说明〔以下功能通用〕::打印的页面设置。:对当前页面进展打印。:对当前页面进展打印预览。:对当前的页面进展输出,包括输出成。七81文件。:对当前的档案或单据进展增加。:对当前的档案或单据进展修改。:对当前的档案或单据进展删除。:放弃对当前页面编辑,不保存。:保存当前编辑。:帮助。客户档案:说明::对当前页面重新按条件查询。:对当前页面的信息进展条件的过滤。:对当前的页面进展栏目的查看与设置。包括对应的字段的显示与隐藏。:对两个客户进展合并。:按条件对当前信息进展批量修改。按增加后,出现客户档案编辑页面。录入"客户编码""客户名称""客户简称""所属地区""所属分类”等。〔红星号为必输〕二、 销售作业流程2.1销售订单点击“业务工作”->“供给链”->“销售管理”->“销售订单”,如图点击“增加",表头录入“订单号","订单日期","业务类型",“销售类型",“客户简称”,"销售部门”等,表体录入"存货编码”,"数量”,"含税单价”,"无税单价”,"金额"等。保存后由相关人员进展审核。2.2销售发货点击“业务工作”->“供给链”->“销售管理"->"发货”->"发货单”,如图点击"增加”,选择生单,再点击,过点击"显示”件后出现生单列表,如图:表头选择对应的订单,表体选择订单对应的明细记录。然后点击“确定”。录入仓库名称,数量,然后保存,由相关人员进展审核,审核后自动生成销售出库单。2.3销售退货点击“业务工作”->“供给链”->"销售管理"->"发货”->"退货单”,如图

点击“增加”,录入“业务类型”,“客户简称”,“仓库名称”,“货物编矿,“数量”,“单价”等,然后“保存",再同相关人员进展审核。2.4销售发票点击“业务工作”->“供给链”->“销售管理"->"开票”->“销售专用发票”或“销售普通发票",如图点击"增加”,再点击,过滤条件后出现生单列表,如图:表头选择对应的发货单,表体选择对应的明细发货记录。然后点击“确定"。生成专用发票后,如金额或者数据有差,则修改,然后保存,再由相关人员进展“复核”。注:如开专用发票需要在根底档案中维护中的相应的容税号1E344EBT8 法人|以及客户档案中的开户银行工醐行 账号 西球,。曾2.4销售月末结联2.4.1点击“业务工作"->“供给链”->“销售管r’->“销售月末结账”,如图然后选着相应的月份点击“结账”即可区]然后选着相应的月份点击“结账”即可区]蓝条处是当前登计月刍计月起始日期截止日"是否结底42012-04-01201S-04-30n52012-05-012012-05-31否B£012-06-012012-06-30否T.£012-07-012013-07^31否.8=2012-03-012012-08-31否9201^-09-012012-09-30否10'201Z-10-01£012-10-31,.吾11?012t:11-01£01^-11-30否.122012^12-01£012-1^31否幕助 月末结蛛取消结账匚退出二项茹果应收按单据日期记咪.:销售如果本月有未复核的发票一.月末结弗后,这些些复核的发票应收就不能孩单括日期记骤了>除非在应啪改成按冬冬日期记账三、销售报表点击“业

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