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文档简介
内部审计在公司内部监控机制中的作用1.审计的定义审计是由审计机构,依法对被审计单位的财政、财务收支及其他经济活动的真实性、合法性和效益性进行独立地审查和评价的经济监督。审计是一项具有独立性的经济监督活动。一、内部审计概述(一)审计的定义2.内部审计的定义“内部审计是在一个组织内部对各种经营活动与控制系统的独立评价,以确定既定的政策和程序是否贯彻,建立的标准是否遵循,资源的利用是否合理有效,以及单位的目标是否达到。”
一、内部审计概述(二)内部审计的定义一、内部审计概述国家审计是国家专设的审计机关组织和实施的审计社会审计是由社会中介机构受托进行的独立审计内部审计是由内部审计机构和人员对部门或单位实施的审计3.审计分类(按其主体的性质划分)(二)内部审计的定义防护性职能即自我监控功能
建设性职能即自我促进和完善功能(三)内部审计的功能定位1.两个基本功能一、内部审计概述就是在内部控制系统建立之后,如何促进、完善、保证管理到位、执行到位、落实到位。使内部控制系统持续有效运行,
及时发现、制止和纠正问题,进而有效的促进组织的控制目标的实现。建立以服务为导向的经济控制机制。服务于企业的大局,服务于企业的中心工作,服务于企业的经营管理,改善机构的运作并增加其价值,帮助实现预期的发展目标。检查经济活动,监督责任履行鉴证相关信息,评价责任履行检查内部控制,促进企业良性循环识别风险因素,进行风险预警利用工作优势,提供咨询服务2.五个主要职能(三)内部审计的功能定位一、内部审计概述
二、
结合工作实际,谈谈内部审计在公司内部监控机制中所发挥的作用。(一)内部审计是公司内部监控机制的重要组成部分随着经济全球化和资本市场国际化趋势的飞速发展,公司所面临的经营环境日趋复杂,风险无处不在,特别是随着国内外一系列财务丑闻事件和经济领域违法案件的频发,国家对中央企业财务和经营活动的监管日趋严格,监管措施从过去主要依靠外部监督转向外部监督和内部监督并重,更加关注公司治理、内部监控机制和风险管理体系的健全性、有效性,特别是关注在公司内部监控机制中发挥内部审计的职能作用。
内部审计作为公司层面内部监控机制的一项重要内容,其职能作用是否充分发挥,运行是否有效,是衡量内部监控机制有效性的一项重要因素。对于规模巨大(500强)的公司或高度复杂的公司而言,其内部审计职能无效意味着公司内部控制至少存在显著缺
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