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文档简介
PAGE镇江市八项规定财务制度一、总则(一)目的为深入贯彻落实中央八项规定精神,加强镇江市各单位财务管理,规范财务行为,严肃财经纪律,提高财政资金使用效益,确保各项工作健康有序开展,特制定本财务制度。(二)适用范围本制度适用于镇江市行政区域内的各级党政机关、事业单位、社会团体及国有企业等各类组织。(三)基本原则1.严格执行原则各单位必须严格遵守中央八项规定及其实施细则精神,严格按照本制度规定进行财务管理和会计核算。2.依法依规原则财务管理活动必须符合国家法律法规和财经制度的要求,做到依法理财、依规办事。3.规范透明原则财务收支行为要规范、透明,接受社会监督,确保财政资金使用的公正性和廉洁性。4.勤俭节约原则树立勤俭节约意识,合理安排经费支出,杜绝铺张浪费,提高资金使用效率。二、经费支出管理(一)公务接待1.接待范围严格限定在与本单位有公务往来的单位及人员,禁止接待无公函的公务活动和来访人员。2.接待标准根据来访人员的级别和实际需要,合理确定接待标准,严格控制接待费用。接待用餐应安排在单位内部食堂或定点饭店,不得提供高档菜肴和烟酒。3.审批程序公务接待需提前填写《公务接待审批单》,注明接待对象、事由、人数、时间等信息,经单位负责人审批后执行。接待费用报销时,应附审批单、发票、菜单等凭证。(二)公务用车1.车辆配备严格按照规定的标准配备公务用车,不得超编制、超标准购置车辆。2.使用管理建立健全公务用车使用管理制度,实行定点维修、定点加油、定点保险。严格执行派车单制度,明确用车事由、时间、地点等信息,严禁公车私用。3.费用报销公务用车费用报销应提供合法有效的凭证,包括维修发票、加油发票、保险发票等,并注明车辆使用情况。严格控制车辆运行费用,定期进行车辆费用统计分析。(三)会议活动1.会议审批召开会议需提前向上级主管部门提交会议申请,说明会议主题、时间、地点、参会人员、会议议程等内容,经批准后方可召开。2.会议规模严格控制会议规模,精简会议人员,减少不必要的参会人员。严禁以会议名义组织公款旅游或安排高消费娱乐活动。3.费用管理会议费用应严格按照预算执行,包括场地租赁、餐饮、住宿、资料印刷等费用。费用报销时,应提供会议审批文件、发票、费用清单等凭证。(四)办公用房1.标准执行严格执行办公用房建设标准和使用标准,严禁超标准配备办公用房。2.调整管理因机构改革、人员变动等原因需要调整办公用房的,应按照规定程序进行审批和调整,确保办公用房合理使用。3.费用管理办公用房的装修、维修等费用应纳入单位预算管理,严格控制费用支出,不得擅自提高装修标准或增加不必要的开支。三、差旅费管理(一)出差审批工作人员出差需填写《出差审批单》,注明出差事由、时间、地点、人数等信息,经单位负责人审批后执行。(二)差旅费标准1.城市间交通费根据出差人员的级别和出行方式,按照规定的标准报销城市间交通费。乘坐飞机、火车、轮船等交通工具应严格执行票价规定,不得超标乘坐。2.住宿费按照出差目的地的类别,分不同级别制定住宿费标准。出差人员应选择安全、经济、便捷的宾馆住宿,不得超标准住宿。3.伙食补助费按照出差自然(日历)天数计算,按规定标准发放伙食补助费。4.市内交通费根据出差实际情况,按照规定标准报销市内交通费。(三)报销程序差旅费报销时,应提供出差审批单、机票、车票、住宿费发票等凭证,并填写《差旅费报销单》。财务部门应严格审核报销凭证,对不符合规定的费用不予报销。四、培训学习管理(一)培训计划各单位应根据工作需要制定年度培训计划,明确培训内容、时间、地点、人员等信息,并报上级主管部门备案。(二)培训审批举办培训需提前填写《培训审批表》,经单位负责人审批后组织实施。严禁以培训名义组织公款旅游或安排高消费娱乐活动。(三)培训费用培训费用应严格按照预算执行,包括培训师资费、教材费、场地费、住宿费、伙食费等。费用报销时,应提供培训审批表、发票、费用清单等凭证。五、公务卡管理(一)公务卡制度推行公务卡制度,凡具备刷卡条件的公务支出,应使用公务卡结算。(二)公务卡使用公务卡持卡人应严格按照公务卡管理规定使用公务卡,及时报销还款。严禁通过公务卡套取现金或违规使用公务卡。(三)报销管理公务卡报销应在规定的免息还款期内进行,报销时应提供公务卡消费凭证、发票等资料。财务部门应通过公务卡支持系统对公务卡消费信息进行查询、审核,确保报销信息真实、准确。六收入管理(一)收入范围镇江市各单位的收入包括财政拨款收入、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。(二)收入管理1.收入核算各单位应按照国家统一的会计制度进行收入核算,确保收入数据真实、准确、完整。2.收入票据管理严格执行票据管理制度,使用合法有效的票据收取各项收入。票据应妥善保管,定期进行盘点核对。3.非税收入管理加强非税收入管理,严格按照规定的项目、标准和范围征收非税收入,确保非税收入及时足额上缴国库。七、财务监督与检查(一)内部监督各单位应建立健全内部财务监督制度,加强对财务收支活动的日常监督检查。定期开展财务自查自纠工作,及时发现和纠正存在的问题。(二)外部监督接受财政、审计、纪检监察等部门的监督检查。对监督检查中发现的问题,应及时整改落实,并按照规定进行处理。(三)责任追究对违反本制度规定的单位和个人,将按照有关法律法规和
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