第六章-PP06_维修、拆解、改制流程.doc

埃森哲震旦家具有限公司实施专案(全套)

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埃森哲震旦家具有限公司实施专案(全套)
责任中心SAP分录.doc---(点击预览)
绪论_FI财务会计模组概述.doc---(点击预览)
第四章-SM04_服务配合流程.doc---(点击预览)
第四章-PP04_定期生产物料移库流程.doc---(点击预览)
第四章-MM04_总务采购收货流程.doc---(点击预览)
第四章-HR04_日常考勤管理流程.doc---(点击预览)
第四章-FI04_银行保函流程.doc---(点击预览)
第四章-CO03_利润中心标准层次维护流程.doc---(点击预览)
第四章-AM04_固定资产非采购性质获取流程.doc---(点击预览)
第十章-SM10_换货流程.doc---(点击预览)
第十章-SD10_特殊个案照会流程.doc---(点击预览)
第十章-PP10_更改物料结构流程.doc---(点击预览)
第十章-PP09_更改物料主数据、工艺、工作中心流程.doc---(点击预览)
第十章-MM10_生产性物料、辅料请购流程 .doc---(点击预览)
第十章-HR09补充部分_建立内部供应商.doc---(点击预览)
第十章-FI10_定金比率控制流程.doc---(点击预览)
第十章-CO10_作业类型主数据维护流程.doc---(点击预览)
第十四章-SD14费用确认流程.doc---(点击预览)
第十四章-MM14_订制品采购订单处理流程.doc---(点击预览)
第十四章-FI14_预开发票流程.doc---(点击预览)
第十四章-CO13(1)_内部订单预算追加流程.doc---(点击预览)
第十六章-SD16销退流程.doc---(点击预览)
第十六章-MM16_原物料销售流程.doc---(点击预览)
第十六章-FI16_业绩拨补流程.doc---(点击预览)
第十六章-CO18_自制品标准成本估算流程.doc---(点击预览)
第十八章-SD18出样展示处理流程.doc---(点击预览)
第十八章-MM18_供应商直送流程.doc---(点击预览)
第十八章-FI18_分公司货款缴纳流程.doc---(点击预览)
第十八章-CO17_标准成本差异分摊流程.doc---(点击预览)
第十五章-MM15_售后服务采购流程.doc---(点击预览)
第十五章-FI15_预开发票清帐流程.doc---(点击预览)
第十五章-CO13(2)_内部订单预算减少和冻结流程.doc---(点击预览)
第十二章-报表.doc---(点击预览)
第十二章-SM12物料主数据维护流程.doc---(点击预览)
第十二章-MM12_生产性物料询报价流程.doc---(点击预览)
第十二章-FI12_销售开票流程.doc---(点击预览)
第十二章-CO19_年度计划修改流程.doc---(点击预览)
第十九章-SD06_商品价格制定流程.doc---(点击预览)
第十九章-MM19_供应商寄售流程.doc---(点击预览)
第十九章-FI19_供应商预付款流程.doc---(点击预览)
第十三章-SD13异动流程.doc---(点击预览)
第十三章-MM13_生产性物料标准采购流程.doc---(点击预览)
第十三章-FI13_大案补贴流程.doc---(点击预览)
第十三章-CO12_内部订单预算创建流程.doc---(点击预览)
第十七章-MM17_委外加工采购流程.doc---(点击预览)
第十七章-FI17_顾客收款流程.doc---(点击预览)
第十七章-CO14_工单结算流程.doc---(点击预览)
第十一章R11补充部分_薪资核算报表.doc---(点击预览)
第十一章-SM11_巡保流程.doc---(点击预览)
第十一章-PP11_板材裁剪流程.doc---(点击预览)
第十一章-MM11_模具请采购验收流程.doc---(点击预览)
第十一章-FI11_顾客预收款清帐流程.doc---(点击预览)
第十一章-CO16_成本中心计划(年度计划)流程.doc---(点击预览)
第六章-SM06_实地服务流程.doc---(点击预览)
第六章-PP06_维修、拆解、改制流程.doc---(点击预览)
第六章-MM06_创建供应商主数据流程.doc---(点击预览)
第六章-HR06_留职停薪、长病假处理流程.doc---(点击预览)
第六章-FI06_月末汇率评估流程.doc---(点击预览)
第六章-CO09_利润中心组维护流程.doc---(点击预览)
第六章-AM06_固定资产价值报废流程.doc---(点击预览)
第八章-SM08_客诉及验收异常处理流程.doc---(点击预览)
第八章-SD08_询报价流程.doc---(点击预览)
第八章-PP08_新增物料、物料清单、工艺、工作中心流程.DOC---(点击预览)
第八章-MM09_现有厂商考核流程.doc---(点击预览)
第八章-MM08_现有厂商考核流程.doc---(点击预览)
第八章-HR08_工资核算流程.doc---(点击预览)
第八章-FI08_年结流程.doc---(点击预览)
第八章-CO06_次级成本要素维护流程L.doc---(点击预览)
第八章-AM08_固定资产折旧运行流程.doc---(点击预览)
第五章-SM05_零件领用流程.doc---(点击预览)
第五章-PP05_生产异动流程.doc---(点击预览)
第五章-MM05_总务发票校验流程.doc---(点击预览)
第五章-HR05_人事异动流程.doc---(点击预览)
第五章-FI05_保函核退流程.doc---(点击预览)
第五章-CO04_利润中心维护流程.doc---(点击预览)
第五章-AM05_在建工程结算流程.doc---(点击预览)
第二章-SM02_服务询报价流程.doc---(点击预览)
第二章-SD02_客户主数据维护流程.doc---(点击预览)
第二章-PP02_生产计划制定流程.doc---(点击预览)
第二章-MM02_总务请购流程.doc---(点击预览)
第二章-HR02_员工基本信息维护流程.doc---(点击预览)
第二章-FI02_会计科目维护流程.doc---(点击预览)
第二章-CO02_成本中心维护流程.doc---(点击预览)
第二章-AM02_固定资产主数据维护.doc---(点击预览)
第二十章-MM30_IM09_存货盘点流程.doc---(点击预览)
第二十章-MM20_发票校验流程.doc---(点击预览)
第二十章-FI20_供应商预付款清帐流程.doc---(点击预览)
第二十四章-FI24_银行付款流程.doc---(点击预览)
第二十四章 MM_24物料发货流程.doc---(点击预览)
第二十六章-FI26_同仁暂借款流程.doc---(点击预览)
第二十六章 MM_26不同仓库间移库流程.doc---(点击预览)
第二十八章-FI28_同仁费用报销流程.doc---(点击预览)
第二十八章 MM_28盘点流程.doc---(点击预览)
第二十五章-FI25_托收无承付确认流程.doc---(点击预览)
第二十五章 MM_25同一仓库内商品移库流程l.doc---(点击预览)
第二十二章-FI22_集中付款流程.doc---(点击预览)
第二十二章 MM_22国外采购订单收货流程.doc---(点击预览)
第二十九章-FI29_现金付款流程.doc---(点击预览)
第二十九章 MM_29委外加工处理.doc---(点击预览)
第二十三章-FI23_资金拨付流程.doc---(点击预览)
第二十三章 MM_23生产订单收货流程.doc---(点击预览)
第二十七章-FI27_同仁暂付款清帐流程.doc---(点击预览)
第二十七章 MM_27报废流程.doc---(点击预览)
第二十一章-FI21_非采购性供应商应付款流程.doc---(点击预览)
第二十一章 MM_21国内采购订单收货流程.doc---(点击预览)
第九章-SM09_客户服务验收流程.doc---(点击预览)
第九章-FI09_顾客预收款流程.doc---(点击预览)
第九章-CO08_成本要素组维护流程.doc---(点击预览)
第九章- SD09_订单处理流程.doc---(点击预览)
第三章-SM03_责任中心服务报价流程.doc---(点击预览)
第三章-SD03_订制品定价流程.doc---(点击预览)
第三章-PP03_生产计划执行流程.doc---(点击预览)
第三章-MM03_总务采购流程.doc---(点击预览)
第三章-HR03_招募录用流程.doc---(点击预览)
第三章-FI03_总帐过帐流程.doc---(点击预览)
第三章-CO07_成本中心组维护流程.doc---(点击预览)
第三章-AM03_固定资产在建工程采购流程.doc---(点击预览)
第三十章-FI30_费用分摊流程.doc---(点击预览)
第三十二章-FI32_SAP与金穗接口程式(下载+上传).doc---(点击预览)
第三十一章-后勤发票认证作业.doc---(点击预览)
第七章-SM07_退厂维修流程.doc---(点击预览)
第七章-SD07_经销商信用管理流程.doc---(点击预览)
第七章-PP07_研发新品打样流程.doc---(点击预览)
第七章-MM07_供应商主档维护流程.doc---(点击预览)
第七章-HR07_离职流程.doc---(点击预览)
第七章-FI07_月结流程.doc---(点击预览)
第七章-CO05_初级成本要素维护流程.doc---(点击预览)
第七章-AM07_固定资产价值转移流程.doc---(点击预览)
第一章-SM01_客户服务类型确认.doc---(点击预览)
第一章-PP01_需求管理流程.doc---(点击预览)
第一章-MM01_其他总务采购流程.doc---(点击预览)
第一章-HR01_组织架构调整流程.doc---(点击预览)
第一章-FI01_会计科目创建流程.doc---(点击预览)
第一章-CO01_成本中心标准层次维护流程.doc---(点击预览)
第一章-AM01_固定资产在建工程主数据创建流程.doc---(点击预览)
第AA章-PP08_新增物料、物料清单工艺、工作中心流程、.doc---(点击预览)
用户手册索引_财务.doc---(点击预览)
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最终用户操作手册目录—售后服务模块(SM).doc---(点击预览)
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编号:136544976    类型:共享资源    大小:69.54MB    格式:ZIP    上传时间:2021-07-14 上传人:天道****8 IP属地:山东
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埃森 震旦 家具有限公司 实施 专案 全套
资源描述:
埃森哲震旦家具有限公司实施专案(全套),埃森,震旦,家具有限公司,实施,专案,全套
内容简介:
最终用户操作手册-PP06流程上海震旦家具有限公司SAP实施专案 版本:1.0第六章-PP06_维修/拆解/改制流程1. 流程说明此流程描述维修/拆解/改制的作业过程:计划人员根据维修/拆解/改制需求创建并下达维修/拆解/改制订单;实击操作的要点在于根据实际需求正确选择订单类型并正确维护结算规则;订单类型的选择及结算规则维护科参照下表:生产工单类型工单分类系统工单配置会计科目成本中心ZP03钢板裁剪订单带物料(CO01)生产成本差异科目产成品:1462010010ZP04有费维修订单(向客户收费)不带物料(CO07)物料消耗科目5131040720售后服务部F0011019ZP04无费维修订单(客诉)不带物料(CO07)物料消耗科目5131040710客诉部门F0011041ZP03改制订单结算(库存商品改制)带物料(CO01)生产成本差异科目产成品:1462010010ZP03拆解订单带物料(CO01)生产成本差异科目产成品:1462010010ZP04库存重工-实物仓商品重工带物料(CO01)生产成本差异科目产成品:1462010010ZP04库存重工-展厅商品重工带物料(CO01)物料消耗科目5131040730区公司(暂挂营业本部:F0011022)ZP04库存重工-责任中心(部门)重工带物料(CO01)物料消耗科目5131040730责任中心(部门)(暂挂营业本部:F0011022)2. 流程图3. 系统操作3.1. 操作范例例一:拆解库存不良品:BC-G4U(G)例二:库存品改制:BC-G4U(G)改制为 BC-G4U(W)例三:库存品重工:BC-G4U(G)例四:维修客户退货(无费):BC-G4U(G)例五:维修客诉品(有费):BC-G4U(G)3.2. 系统菜单及交易代码例一、二、三:后勤-生产-生产控制-订单-创建-含物料 交易代码:CO01例四、例五: 后勤-生产-生产控制-订单-创建-不含物料 交易代码:CO073.3. 系统屏幕及栏位解释 例一: 栏位名称栏位说明资料范例订单类型 订单类型定义生产订单的用途,已设置的订单类型有:zp01-标准生产订单 zp02-可配置物料生产订单 zp03-钢板裁剪订单 zp04-维修订单 订单类型的选择,参照流程说明zp03 输入相关参数后,按键进入下一画面 栏位名称栏位说明资料范例总数量预计拆解得到的头物料的数量完成订单的完成日期,用向后调度方式,只需输入结束日期,系统自动计算开始日期点击 进入下一屏幕 系统提示BOM选择,点击”否”跳过BOM选择 系统提示订单已下达 按屏幕所示的菜单进入订单组件总览画面 栏位名称栏位说明资料范例部件输入发出的须拆解的物料号:100062;及拆解后得到的物料:901016;如果事前不能确定拆解后得到的物料可在拆解后修改订单,输入相应的物料数量须拆解的物料的数量:正数;拆解后得到的物料的数量负数IC项目类别,输入L:库存类项目工序输入默认工艺路线的工序:0010输入组件数据后,点击 完成创建拆解订单 例二: 栏位名称栏位说明资料范例物料输入改制后得到的物料号订单类型改制所用的订单类型:ZP03 按 键进入下一画面 栏位名称栏位说明资料范例总数量预计改制后得到的订单头物料:122315 的数量完成改制订单的结束日期 输入相关订单头数据后,按键进入下一画面 系统提示选择BOM,点击“否”标签跳过BOM选择 系统提示订单一下达;按屏幕所示菜单进入订单组件总览画面 栏位名称栏位说明资料范例部件输入发出的须改制的物料号:100062;如果改制后得到多个物料,也在此输入数量须改制的物料的数量:正数;改制后得到的物料的数量负数IC项目类别,输入L:库存类项目工序输入默认工艺路线的工序:0010输入相关组件数据后,点击 完成改制订单的创建 例三:库存品重工 栏位名称栏位说明资料范例物料需重工的物料号订单类型重工用到的订单类型:ZP04 按键进入下一画面 在此屏幕输入订单数量及订单完成日期,按进入下一画面 系统提示选择BOM,按“否”跳过BOM 选择 系统提示不能自动创建结算规则,在此屏幕中维护结算规则栏位名称栏位说明资料范例类科目分配的种类,输入G/L:总帐科目结算接收方订单成本归集的中帐科目,输入生产成本差异科目:1462010010 不同维修订单的科目选择参照流程说明维护结算规则后,按 回到订单头画面 按屏幕所示菜单进入订单组件总览画面 在此屏幕输入须重工的物料和重工序须领用的物料 输入相关组件数据后,点击 完成重工订单的创键。例四:无费维修 栏位名称栏位说明资料范例订单类型无费维修用到的订单类型:ZP04MRP控制者负责该类产品的计划员代码按键进入下一画面 在此屏幕数订单数量和订单完成日期;按键进入下一屏幕 系统提示不能自动维护结算规则;在此屏幕维护无费维修订单的结算规则依据流程说明中规范的科目选择规则,维护结算规则;点击回到订单头画面 按屏幕所示的菜单进入订单组件总览画面 在此屏幕输入须维修的物料及维修须领用的物料; 输入相关组件数据后,点击 完成维修订单的创建。 例五:有费维修订单 在此屏幕输入相关数据,按进入下一画面 在此屏幕输入订单描述、订单数量击订单完成日期;注意:订单描述必须以“1”打
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