第七章-MM07_供应商主档维护流程.doc

埃森哲震旦家具有限公司实施专案(全套)

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埃森哲震旦家具有限公司实施专案(全套)
责任中心SAP分录.doc---(点击预览)
绪论_FI财务会计模组概述.doc---(点击预览)
第四章-SM04_服务配合流程.doc---(点击预览)
第四章-PP04_定期生产物料移库流程.doc---(点击预览)
第四章-MM04_总务采购收货流程.doc---(点击预览)
第四章-HR04_日常考勤管理流程.doc---(点击预览)
第四章-FI04_银行保函流程.doc---(点击预览)
第四章-CO03_利润中心标准层次维护流程.doc---(点击预览)
第四章-AM04_固定资产非采购性质获取流程.doc---(点击预览)
第十章-SM10_换货流程.doc---(点击预览)
第十章-SD10_特殊个案照会流程.doc---(点击预览)
第十章-PP10_更改物料结构流程.doc---(点击预览)
第十章-PP09_更改物料主数据、工艺、工作中心流程.doc---(点击预览)
第十章-MM10_生产性物料、辅料请购流程 .doc---(点击预览)
第十章-HR09补充部分_建立内部供应商.doc---(点击预览)
第十章-FI10_定金比率控制流程.doc---(点击预览)
第十章-CO10_作业类型主数据维护流程.doc---(点击预览)
第十四章-SD14费用确认流程.doc---(点击预览)
第十四章-MM14_订制品采购订单处理流程.doc---(点击预览)
第十四章-FI14_预开发票流程.doc---(点击预览)
第十四章-CO13(1)_内部订单预算追加流程.doc---(点击预览)
第十六章-SD16销退流程.doc---(点击预览)
第十六章-MM16_原物料销售流程.doc---(点击预览)
第十六章-FI16_业绩拨补流程.doc---(点击预览)
第十六章-CO18_自制品标准成本估算流程.doc---(点击预览)
第十八章-SD18出样展示处理流程.doc---(点击预览)
第十八章-MM18_供应商直送流程.doc---(点击预览)
第十八章-FI18_分公司货款缴纳流程.doc---(点击预览)
第十八章-CO17_标准成本差异分摊流程.doc---(点击预览)
第十五章-MM15_售后服务采购流程.doc---(点击预览)
第十五章-FI15_预开发票清帐流程.doc---(点击预览)
第十五章-CO13(2)_内部订单预算减少和冻结流程.doc---(点击预览)
第十二章-报表.doc---(点击预览)
第十二章-SM12物料主数据维护流程.doc---(点击预览)
第十二章-MM12_生产性物料询报价流程.doc---(点击预览)
第十二章-FI12_销售开票流程.doc---(点击预览)
第十二章-CO19_年度计划修改流程.doc---(点击预览)
第十九章-SD06_商品价格制定流程.doc---(点击预览)
第十九章-MM19_供应商寄售流程.doc---(点击预览)
第十九章-FI19_供应商预付款流程.doc---(点击预览)
第十三章-SD13异动流程.doc---(点击预览)
第十三章-MM13_生产性物料标准采购流程.doc---(点击预览)
第十三章-FI13_大案补贴流程.doc---(点击预览)
第十三章-CO12_内部订单预算创建流程.doc---(点击预览)
第十七章-MM17_委外加工采购流程.doc---(点击预览)
第十七章-FI17_顾客收款流程.doc---(点击预览)
第十七章-CO14_工单结算流程.doc---(点击预览)
第十一章R11补充部分_薪资核算报表.doc---(点击预览)
第十一章-SM11_巡保流程.doc---(点击预览)
第十一章-PP11_板材裁剪流程.doc---(点击预览)
第十一章-MM11_模具请采购验收流程.doc---(点击预览)
第十一章-FI11_顾客预收款清帐流程.doc---(点击预览)
第十一章-CO16_成本中心计划(年度计划)流程.doc---(点击预览)
第六章-SM06_实地服务流程.doc---(点击预览)
第六章-PP06_维修、拆解、改制流程.doc---(点击预览)
第六章-MM06_创建供应商主数据流程.doc---(点击预览)
第六章-HR06_留职停薪、长病假处理流程.doc---(点击预览)
第六章-FI06_月末汇率评估流程.doc---(点击预览)
第六章-CO09_利润中心组维护流程.doc---(点击预览)
第六章-AM06_固定资产价值报废流程.doc---(点击预览)
第八章-SM08_客诉及验收异常处理流程.doc---(点击预览)
第八章-SD08_询报价流程.doc---(点击预览)
第八章-PP08_新增物料、物料清单、工艺、工作中心流程.DOC---(点击预览)
第八章-MM09_现有厂商考核流程.doc---(点击预览)
第八章-MM08_现有厂商考核流程.doc---(点击预览)
第八章-HR08_工资核算流程.doc---(点击预览)
第八章-FI08_年结流程.doc---(点击预览)
第八章-CO06_次级成本要素维护流程L.doc---(点击预览)
第八章-AM08_固定资产折旧运行流程.doc---(点击预览)
第五章-SM05_零件领用流程.doc---(点击预览)
第五章-PP05_生产异动流程.doc---(点击预览)
第五章-MM05_总务发票校验流程.doc---(点击预览)
第五章-HR05_人事异动流程.doc---(点击预览)
第五章-FI05_保函核退流程.doc---(点击预览)
第五章-CO04_利润中心维护流程.doc---(点击预览)
第五章-AM05_在建工程结算流程.doc---(点击预览)
第二章-SM02_服务询报价流程.doc---(点击预览)
第二章-SD02_客户主数据维护流程.doc---(点击预览)
第二章-PP02_生产计划制定流程.doc---(点击预览)
第二章-MM02_总务请购流程.doc---(点击预览)
第二章-HR02_员工基本信息维护流程.doc---(点击预览)
第二章-FI02_会计科目维护流程.doc---(点击预览)
第二章-CO02_成本中心维护流程.doc---(点击预览)
第二章-AM02_固定资产主数据维护.doc---(点击预览)
第二十章-MM30_IM09_存货盘点流程.doc---(点击预览)
第二十章-MM20_发票校验流程.doc---(点击预览)
第二十章-FI20_供应商预付款清帐流程.doc---(点击预览)
第二十四章-FI24_银行付款流程.doc---(点击预览)
第二十四章 MM_24物料发货流程.doc---(点击预览)
第二十六章-FI26_同仁暂借款流程.doc---(点击预览)
第二十六章 MM_26不同仓库间移库流程.doc---(点击预览)
第二十八章-FI28_同仁费用报销流程.doc---(点击预览)
第二十八章 MM_28盘点流程.doc---(点击预览)
第二十五章-FI25_托收无承付确认流程.doc---(点击预览)
第二十五章 MM_25同一仓库内商品移库流程l.doc---(点击预览)
第二十二章-FI22_集中付款流程.doc---(点击预览)
第二十二章 MM_22国外采购订单收货流程.doc---(点击预览)
第二十九章-FI29_现金付款流程.doc---(点击预览)
第二十九章 MM_29委外加工处理.doc---(点击预览)
第二十三章-FI23_资金拨付流程.doc---(点击预览)
第二十三章 MM_23生产订单收货流程.doc---(点击预览)
第二十七章-FI27_同仁暂付款清帐流程.doc---(点击预览)
第二十七章 MM_27报废流程.doc---(点击预览)
第二十一章-FI21_非采购性供应商应付款流程.doc---(点击预览)
第二十一章 MM_21国内采购订单收货流程.doc---(点击预览)
第九章-SM09_客户服务验收流程.doc---(点击预览)
第九章-FI09_顾客预收款流程.doc---(点击预览)
第九章-CO08_成本要素组维护流程.doc---(点击预览)
第九章- SD09_订单处理流程.doc---(点击预览)
第三章-SM03_责任中心服务报价流程.doc---(点击预览)
第三章-SD03_订制品定价流程.doc---(点击预览)
第三章-PP03_生产计划执行流程.doc---(点击预览)
第三章-MM03_总务采购流程.doc---(点击预览)
第三章-HR03_招募录用流程.doc---(点击预览)
第三章-FI03_总帐过帐流程.doc---(点击预览)
第三章-CO07_成本中心组维护流程.doc---(点击预览)
第三章-AM03_固定资产在建工程采购流程.doc---(点击预览)
第三十章-FI30_费用分摊流程.doc---(点击预览)
第三十二章-FI32_SAP与金穗接口程式(下载+上传).doc---(点击预览)
第三十一章-后勤发票认证作业.doc---(点击预览)
第七章-SM07_退厂维修流程.doc---(点击预览)
第七章-SD07_经销商信用管理流程.doc---(点击预览)
第七章-PP07_研发新品打样流程.doc---(点击预览)
第七章-MM07_供应商主档维护流程.doc---(点击预览)
第七章-HR07_离职流程.doc---(点击预览)
第七章-FI07_月结流程.doc---(点击预览)
第七章-CO05_初级成本要素维护流程.doc---(点击预览)
第七章-AM07_固定资产价值转移流程.doc---(点击预览)
第一章-SM01_客户服务类型确认.doc---(点击预览)
第一章-PP01_需求管理流程.doc---(点击预览)
第一章-MM01_其他总务采购流程.doc---(点击预览)
第一章-HR01_组织架构调整流程.doc---(点击预览)
第一章-FI01_会计科目创建流程.doc---(点击预览)
第一章-CO01_成本中心标准层次维护流程.doc---(点击预览)
第一章-AM01_固定资产在建工程主数据创建流程.doc---(点击预览)
第AA章-PP08_新增物料、物料清单工艺、工作中心流程、.doc---(点击预览)
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最终用户操作手册目录—固定资产模版.doc---(点击预览)
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编号:136544976    类型:共享资源    大小:69.54MB    格式:ZIP    上传时间:2021-07-14 上传人:天道****8 IP属地:山东
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埃森 震旦 家具有限公司 实施 专案 全套
资源描述:
埃森哲震旦家具有限公司实施专案(全套),埃森,震旦,家具有限公司,实施,专案,全套
内容简介:
最终用户操作手册-MM07流程上海震旦家具有限公司SAP实施专案 版本:1.0第七章-MM07_供应商主档维护流程1. 流程说明此流程适用于公司内部供应商及外部供应商系统主档维护,包含修改、冻结/标记删除。内部供应商主档基本资料维护由市场处执行,外部生产类供应商主档基本资料维护由采购部执行,外部总务类供应商主档基本资料维护由总务部执行,财务部统一进行所有类别供应商的财务资料维护。一次性供应商不作系统维护作业。若针对供应商主档执行维护,则必须由相关业务单位填写SAP供应商维护申请单(如附件),并经相关主管签核。所有单位在执行供应商主档系统维护完成后,必须在申请单上签字完成后归档。供应商主档修改:(1)若变更的供应商信息中仅限于采购基本资料而不涉及财务信息,则由采购部、总务部及市场处相关人员专人输入系统。(2)若变更的供应商信息中含有财务信息,则在各业务单位在系统中修改完成后,转财务执行财务信息修改。(3)若因财务之供应商的科目变更,则由财务自行在系统中维护相关财务数据。供应商主档冻结:(1) 若已建档的生产性采购供应商连续考核不符合公司要求而确定要执行系统冻结时,必须在系统中确定该厂商的订单状况(ME2L),判定是否取消订单。如果确定订单无法取消,则依照正常订单执行收货作业(转MM22国内采购订单收货流程、MM23国外采购订单收货流程);如果确定订单取消,则在系统中进行相关操作(ME22N)。同时请财务确认该厂商是否有应付之货款,若确定支付,则采购必须通知财务付款金额及付款时间(转FI17银行付款流程)。在上述作业完成后,由财务依据申请单统一执行系统供应商冻结作业,经冻结后的供应商无法再予以执行系统采购及付款作业。(2) 若因供应商重复建立,而需标记删除,则必须经财务确认,是否有重复付款作业。若相关作业完成,则由财务依据申请单统一执行系统供应商标记删除作业。因应业务需求,所有供应商主档建立作业,要求在8个工作小时内完成,业务单位及财务部各在接单后4小时内完成签核及系统作业。2. 流程图3. 系统操作3.1. 操作范例例一:在FP00(总部及华东区生产采购组织)下针对当前建立的供应商执行系统修改(当前)相关系统修改数据在存盘后,可以当即启动使用。例二:在FP00(总部及华东区生产采购组织)下针对当前建立的供应商执行系统修改(计划)相关系统修改数据在存盘后,在维护的某特定时间下启动使用。例三:在FP00(总部及华东区生产采购组织)下针对当前建立的供应商执行系统冻结3.2. 系统菜单及交易代码后勤物料管理采购主数据供应商采购修改(当前)交易代码:MK02后勤物料管理采购主数据供应商采购修改(计划)交易代码:MK12后勤物料管理采购主数据供应商采购冻结交易代码:MK053.3. 系统屏幕及栏位解释例一:T-codeMK02栏位名称栏位说明资料范例供应商必输项,可以打开栏位边的辅助资料进行系统查询系统内部查询或手工输入采购组织必输项,可以打开栏位边的辅助资料进行系统查询FP00总部及华东区采购组织一般数据可选项,依据实际修改需求,点选修改项目地址采购组织数据可选项,依据实际修改需求,点选修改项目采购数据按键进入下一个画面。栏位名称栏位说明资料范例名称可选项,依据实际修改需求,进行栏位内容修正震旦家具有限公司改成上海震旦家具有限公司检索项可选项,依据实际修改需求,进行栏位内容修正OEM改成原物料街道地址可选项,依据实际修改需求,进行栏位内容修正通讯可选项,依据实际修改需求,进行栏位内容修正电话取消分机号码按键进入下一个画面。栏位名称栏位说明资料范例条件可选项,依据实际修改需求,进行栏位内容修正付款条件A002改成A003销售数据可选项,依据实际修改需求,进行栏位内容修正控制数据可选项,依据实际修改需求,进行栏位内容修正 按或键进入下一个画面。 确定输入完成后按键。例二:T-codeMK12栏位名称栏位说明资料范例供应商必输项10000108采购组织必输项,可以打开栏位边的辅助资料进行系统查询Fp00一般数据可选项,依据实际修改需求,进行栏位内容修正采购组织数据可选项,依据实际修改需求,进行栏位内容修正采购组织栏位名称栏位说明资料范例条件可选项,依据实际修改需求,进行栏位内容修正付款条件A003改成A004销售数据可选项,依据实际修改需求,进行栏位内容修正控制数据可选项,依据实际修改需求,进行栏位内容修正确定,按键,结束。例三:T-codeMK05栏位名称栏位说明资料范例供应商必输项,可以打开栏位边的辅助资料进行系统查询10000108采购组织必输项,可以打开栏位边的辅助资料进行系统查询Fp00栏位名称栏位说明资料范例采购冻结依据实际冻结范围,点选相关项目所有的采购组织:指公司内部所有产生采购行为的部门选定的购置组织:仅指采购部门所有采购组织选定的购置组织由于质量原因而冻结依据实际冻结范围,点选相关项目,确定冻结采购行为范围01:采购订单冻结确定修改完成后,按键,系统
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