第十三章-MM13_生产性物料标准采购流程.doc

埃森哲震旦家具有限公司实施专案(全套)

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埃森哲震旦家具有限公司实施专案(全套)
责任中心SAP分录.doc---(点击预览)
绪论_FI财务会计模组概述.doc---(点击预览)
第四章-SM04_服务配合流程.doc---(点击预览)
第四章-PP04_定期生产物料移库流程.doc---(点击预览)
第四章-MM04_总务采购收货流程.doc---(点击预览)
第四章-HR04_日常考勤管理流程.doc---(点击预览)
第四章-FI04_银行保函流程.doc---(点击预览)
第四章-CO03_利润中心标准层次维护流程.doc---(点击预览)
第四章-AM04_固定资产非采购性质获取流程.doc---(点击预览)
第十章-SM10_换货流程.doc---(点击预览)
第十章-SD10_特殊个案照会流程.doc---(点击预览)
第十章-PP10_更改物料结构流程.doc---(点击预览)
第十章-PP09_更改物料主数据、工艺、工作中心流程.doc---(点击预览)
第十章-MM10_生产性物料、辅料请购流程 .doc---(点击预览)
第十章-HR09补充部分_建立内部供应商.doc---(点击预览)
第十章-FI10_定金比率控制流程.doc---(点击预览)
第十章-CO10_作业类型主数据维护流程.doc---(点击预览)
第十四章-SD14费用确认流程.doc---(点击预览)
第十四章-MM14_订制品采购订单处理流程.doc---(点击预览)
第十四章-FI14_预开发票流程.doc---(点击预览)
第十四章-CO13(1)_内部订单预算追加流程.doc---(点击预览)
第十六章-SD16销退流程.doc---(点击预览)
第十六章-MM16_原物料销售流程.doc---(点击预览)
第十六章-FI16_业绩拨补流程.doc---(点击预览)
第十六章-CO18_自制品标准成本估算流程.doc---(点击预览)
第十八章-SD18出样展示处理流程.doc---(点击预览)
第十八章-MM18_供应商直送流程.doc---(点击预览)
第十八章-FI18_分公司货款缴纳流程.doc---(点击预览)
第十八章-CO17_标准成本差异分摊流程.doc---(点击预览)
第十五章-MM15_售后服务采购流程.doc---(点击预览)
第十五章-FI15_预开发票清帐流程.doc---(点击预览)
第十五章-CO13(2)_内部订单预算减少和冻结流程.doc---(点击预览)
第十二章-报表.doc---(点击预览)
第十二章-SM12物料主数据维护流程.doc---(点击预览)
第十二章-MM12_生产性物料询报价流程.doc---(点击预览)
第十二章-FI12_销售开票流程.doc---(点击预览)
第十二章-CO19_年度计划修改流程.doc---(点击预览)
第十九章-SD06_商品价格制定流程.doc---(点击预览)
第十九章-MM19_供应商寄售流程.doc---(点击预览)
第十九章-FI19_供应商预付款流程.doc---(点击预览)
第十三章-SD13异动流程.doc---(点击预览)
第十三章-MM13_生产性物料标准采购流程.doc---(点击预览)
第十三章-FI13_大案补贴流程.doc---(点击预览)
第十三章-CO12_内部订单预算创建流程.doc---(点击预览)
第十七章-MM17_委外加工采购流程.doc---(点击预览)
第十七章-FI17_顾客收款流程.doc---(点击预览)
第十七章-CO14_工单结算流程.doc---(点击预览)
第十一章R11补充部分_薪资核算报表.doc---(点击预览)
第十一章-SM11_巡保流程.doc---(点击预览)
第十一章-PP11_板材裁剪流程.doc---(点击预览)
第十一章-MM11_模具请采购验收流程.doc---(点击预览)
第十一章-FI11_顾客预收款清帐流程.doc---(点击预览)
第十一章-CO16_成本中心计划(年度计划)流程.doc---(点击预览)
第六章-SM06_实地服务流程.doc---(点击预览)
第六章-PP06_维修、拆解、改制流程.doc---(点击预览)
第六章-MM06_创建供应商主数据流程.doc---(点击预览)
第六章-HR06_留职停薪、长病假处理流程.doc---(点击预览)
第六章-FI06_月末汇率评估流程.doc---(点击预览)
第六章-CO09_利润中心组维护流程.doc---(点击预览)
第六章-AM06_固定资产价值报废流程.doc---(点击预览)
第八章-SM08_客诉及验收异常处理流程.doc---(点击预览)
第八章-SD08_询报价流程.doc---(点击预览)
第八章-PP08_新增物料、物料清单、工艺、工作中心流程.DOC---(点击预览)
第八章-MM09_现有厂商考核流程.doc---(点击预览)
第八章-MM08_现有厂商考核流程.doc---(点击预览)
第八章-HR08_工资核算流程.doc---(点击预览)
第八章-FI08_年结流程.doc---(点击预览)
第八章-CO06_次级成本要素维护流程L.doc---(点击预览)
第八章-AM08_固定资产折旧运行流程.doc---(点击预览)
第五章-SM05_零件领用流程.doc---(点击预览)
第五章-PP05_生产异动流程.doc---(点击预览)
第五章-MM05_总务发票校验流程.doc---(点击预览)
第五章-HR05_人事异动流程.doc---(点击预览)
第五章-FI05_保函核退流程.doc---(点击预览)
第五章-CO04_利润中心维护流程.doc---(点击预览)
第五章-AM05_在建工程结算流程.doc---(点击预览)
第二章-SM02_服务询报价流程.doc---(点击预览)
第二章-SD02_客户主数据维护流程.doc---(点击预览)
第二章-PP02_生产计划制定流程.doc---(点击预览)
第二章-MM02_总务请购流程.doc---(点击预览)
第二章-HR02_员工基本信息维护流程.doc---(点击预览)
第二章-FI02_会计科目维护流程.doc---(点击预览)
第二章-CO02_成本中心维护流程.doc---(点击预览)
第二章-AM02_固定资产主数据维护.doc---(点击预览)
第二十章-MM30_IM09_存货盘点流程.doc---(点击预览)
第二十章-MM20_发票校验流程.doc---(点击预览)
第二十章-FI20_供应商预付款清帐流程.doc---(点击预览)
第二十四章-FI24_银行付款流程.doc---(点击预览)
第二十四章 MM_24物料发货流程.doc---(点击预览)
第二十六章-FI26_同仁暂借款流程.doc---(点击预览)
第二十六章 MM_26不同仓库间移库流程.doc---(点击预览)
第二十八章-FI28_同仁费用报销流程.doc---(点击预览)
第二十八章 MM_28盘点流程.doc---(点击预览)
第二十五章-FI25_托收无承付确认流程.doc---(点击预览)
第二十五章 MM_25同一仓库内商品移库流程l.doc---(点击预览)
第二十二章-FI22_集中付款流程.doc---(点击预览)
第二十二章 MM_22国外采购订单收货流程.doc---(点击预览)
第二十九章-FI29_现金付款流程.doc---(点击预览)
第二十九章 MM_29委外加工处理.doc---(点击预览)
第二十三章-FI23_资金拨付流程.doc---(点击预览)
第二十三章 MM_23生产订单收货流程.doc---(点击预览)
第二十七章-FI27_同仁暂付款清帐流程.doc---(点击预览)
第二十七章 MM_27报废流程.doc---(点击预览)
第二十一章-FI21_非采购性供应商应付款流程.doc---(点击预览)
第二十一章 MM_21国内采购订单收货流程.doc---(点击预览)
第九章-SM09_客户服务验收流程.doc---(点击预览)
第九章-FI09_顾客预收款流程.doc---(点击预览)
第九章-CO08_成本要素组维护流程.doc---(点击预览)
第九章- SD09_订单处理流程.doc---(点击预览)
第三章-SM03_责任中心服务报价流程.doc---(点击预览)
第三章-SD03_订制品定价流程.doc---(点击预览)
第三章-PP03_生产计划执行流程.doc---(点击预览)
第三章-MM03_总务采购流程.doc---(点击预览)
第三章-HR03_招募录用流程.doc---(点击预览)
第三章-FI03_总帐过帐流程.doc---(点击预览)
第三章-CO07_成本中心组维护流程.doc---(点击预览)
第三章-AM03_固定资产在建工程采购流程.doc---(点击预览)
第三十章-FI30_费用分摊流程.doc---(点击预览)
第三十二章-FI32_SAP与金穗接口程式(下载+上传).doc---(点击预览)
第三十一章-后勤发票认证作业.doc---(点击预览)
第七章-SM07_退厂维修流程.doc---(点击预览)
第七章-SD07_经销商信用管理流程.doc---(点击预览)
第七章-PP07_研发新品打样流程.doc---(点击预览)
第七章-MM07_供应商主档维护流程.doc---(点击预览)
第七章-HR07_离职流程.doc---(点击预览)
第七章-FI07_月结流程.doc---(点击预览)
第七章-CO05_初级成本要素维护流程.doc---(点击预览)
第七章-AM07_固定资产价值转移流程.doc---(点击预览)
第一章-SM01_客户服务类型确认.doc---(点击预览)
第一章-PP01_需求管理流程.doc---(点击预览)
第一章-MM01_其他总务采购流程.doc---(点击预览)
第一章-HR01_组织架构调整流程.doc---(点击预览)
第一章-FI01_会计科目创建流程.doc---(点击预览)
第一章-CO01_成本中心标准层次维护流程.doc---(点击预览)
第一章-AM01_固定资产在建工程主数据创建流程.doc---(点击预览)
第AA章-PP08_新增物料、物料清单工艺、工作中心流程、.doc---(点击预览)
用户手册索引_财务.doc---(点击预览)
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最终用户操作手册目录—财务会计模版.doc---(点击预览)
最终用户操作手册目录—生产计划与控制模块.doc---(点击预览)
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埃森 震旦 家具有限公司 实施 专案 全套
资源描述:
埃森哲震旦家具有限公司实施专案(全套),埃森,震旦,家具有限公司,实施,专案,全套
内容简介:
最终用户操作手册-MM13流程上海震旦家具有限公司SAP实施专案 版本:1.0第十三章-MM13_生产性物料标准采购流程1. 流程说明此流程适用于所有标准生产性物料及辅料的采购作业。所有的标准生产性物料及辅料采购都必须遵循由系统进行自动转换,原则上不开放手工输入订单作业。(上述作业前提:所有各区域工厂及采购组织都必须确保所采购的物料的采购信息记录、货源清单及供应商主档已经完整正确地维护在系统中)。若需要手工输入订单(如供应商返利、罚扣;仓库不良品退厂维修、仓库呆滞品退厂等),必须有线外手工的单据做辅证,如:供应商返利订单必须具有供应商原则主管签核的对帐单;供应商罚扣必须具有供应商罚扣单;仓库不良品退厂维修必须有经仓库主管签核的维修清单;仓库呆滞品退厂必须有经仓库主管签核的领料单据。采购部各课指定专人每日在系统中检查采购申请单4次(8:30、10:30、13:30、15:30),并在线执行采购申请单自动指派(ME57)及系统自动转换采购订单(ME59)的动作。为确保当天所有采购申请单都能全部转换完成,要求采购专人每日与生产计划人员确定当天PR的首张号码及末张号码。采购订单执行线外签核,因此所有采购订单必须从系统中打印出来,依权责层呈签核。经MRP转换生成的订单,签至采购部主管;各区域之采购订单,则授权于区域采购主管签核。海外订单必须呈至物流处主管签核。在所有订单发注至供应商后,各采购员必须追踪所有订单的回复状况。所有厂商回复要求必须在4个工作小时内完成。采购员确认厂商回复的交期是否符合订单需求,若有差异,则必须进行线外答交,即开立交货异常通知单(标注采购申请单号码及递延的交货时间)给计划人员,同时在系统中针对采购订单交期做修正。在完成所有确认及答交动作后,采购人员必须全程进行订单交期管控作业(ME2L,以及query“采购订单入库查询”,以确保物料按时入仓。2. 流程图3. 系统操作3.1. 操作范例例一:在FP00(总部及华东区生产采购组织)及FW00工厂(嘉定仓)下,维护采购信息记录及货源清 单(注意:货源清单适用与针对物料只有唯一一家供应商,若一种物料如钢板,同时存在几个供 应商供货时,不启动货源清单这项系统功能)例二:在FPOO(总部及华东区生产采购组织)下,由系统自动分配处理采购申请单例三:在FPOO(总部及华东区生产采购组织)下,由系统自动执行采购订单生成例四:在FPOO(总部及华东区生产采购组织)下,对已生成的采购订单进行交期更改例五:在系统中执行采购订单追踪(清单显示):交期(应入未入状况)、发票等状况3.2. 系统菜单及交易代码后勤物料管理采购主数据信息记录创建交易代码:ME11后勤物料管理采购主数据信息记录更改交易代码:ME12后勤物料管理采购主数据信息记录显示交易代码:ME13后勤物料管理采购主数据货源清单后继功能生成交易代码:ME05后勤物料管理采购采购申请后继功能分配和处理交易代码:ME57后勤物料管理采购采购订单创建由采购请求自动产生交易代码:ME59后勤物料管理采购采购订单更改交易代码:ME22N后勤物料管理采购采购订单清单显示按供应商交易代码:ME2L3.3. 系统屏幕及栏位解释例一:在FP00(总部及华东区生产采购组织)及FW00工厂(嘉定仓)下,创建、修改、显示采购信息记录(ME11,ME12,ME13)栏位名称栏位说明资料范例供应商必输项,输入提供物料的供应商10000071物料必输项101118采购组织必输项FP00(总部及华东区采购组织)工厂必输项FW00嘉定仓信息类别必输项,确定对供应商的采购类型注意:“管道线”不适用于我方目前生产性采购作业标准按或键进入下一个画面。栏位名称栏位说明资料范例供应商数据可选项,如果在系统中完成供应商主档相关资料之维护,则将在此屏中可以由系统自动带出原产地数据非必输项订单单位(采购)必输项,指实际下达采购订单时所用的物料单位若订单单位与物料主数据单位不相符时,必须维护相应换算公式“可变订单单位”激活后,可以允许实际下单时的单位与采购信息记录不相符。若要设定订单单位与采购单价的单位不相同,则点击“条件”进入计划价格有效时间内,修改价格生成时间后,输入相应采购单价的单位,存盘后回到第一屏,再次进入,在“一般数据”中执行数量转换按或键进入下一个画面。栏位名称栏位说明资料范例计划交货时间必输项,输入与供应商确认的采购导期10天采购组必输项,输入与此供应商维持业务往来的采购员代码106净价必输项,输入供应商对此物料的报价(未税价)454RMB国际贸易条件可选项,若供应商为海外厂商,则在此栏位中输入国际贸易条件按或键进入下一个画面。栏位名称栏位说明资料范例参考非必输项,若该供应商有报价单,则将报价单号码输入此栏位,并填注报价生效日期报价单:6000000023生效日期:2001/04/01按或键进入下一个画面。确定是否有文本需求,确认存盘,结束任务,系统提示采购信息记录已经建立完成,如下屏:输入ME12,执行采购信息记录修改:栏位名称栏位说明资料范例供应商、物料、采购组织、工厂若无法确认采购信息记录号码状况下,此部分栏位为必输项,不能缺其一供应商:10000071物料:101118采购组织:FP00工厂:FWOO采购信息记录在无法确认供应商、物料、采购组、工厂的资料状况下,采购信息记录的号码为必输项按或键进入下一个画面。根据实际需求,执行栏位项目更改。确认后存盘,系统自动提示采购信息记录已更改,如下屏:在系统中显示采购信息记录(ME13)栏位名称栏位说明资料范例供应商、物料若无法确定采购信息记录号码时,为必输项供应商:10000071物料:101118采购信息记录若无法确定供应商及物料时,为必输项按或键进入下一个画面。因上述两屏仅提供显示功能,不能对任何栏位进行修改。查询完毕后,按换档+F3退出此屏,结束任务。例二:在FPOO(总部及华东区生产采购组织)下,由系统自动分配处理采购申请单(ME57)按上图红圈标记或F8,进入下一画面。点选取需求系统分配的采购申请单,并按上图之“自动分配”键,进入下一画面要使所有采购申请单(PR)能够顺利在系统内执行“自动分配”的前提条件是必须在系统内完全维护供应商资料、采购信息记录,否则只能执行手工维护。在执行系统自动分配后,屏幕上会自动显示所维护的采购信息记录,如上图。存盘后,退出此画面,结束任务。例三:在FPOO(总部及华东区生产采购组织)下,由系统自动执行采购订单生成(ME59)栏位名称栏位说明资料范例采购组织为必输项,以利在系统中自动抓取特定采购区域下的采购申请FP00:总部及华东区采购组织工厂为必输项,以利在系统中自动抓取特定工厂下的采购申请FW00:嘉定仓采购组为可选项,输入此栏位后可缩小系统资料抓取范围,局限在某特定采购员上。新采购订单为可选项,系统提供搜索范围条件。一般会默认在每个公司代码下,即将搜索范围放到最大限。可以依据采购单位实际需求,转换订单格式。例如:1、 依据“每申请”生成一张PO2、 依据“每发货日期”进行同一供应商、同一交货日期的物料合并在同一订单上等。每个公司代码其它参数为可选项,依据实际需求点选相关项目作业。建议只点选测试运行栏。按或键进入下一个画面。上图中红圈所标示的采购订单即为例二中采购申请单经系统自动生成。若系统提列“由于项目错误采购订单没有生成“则表示有例外信息,可以双击此条目,进入系统进一步查询问题。按换档+F3退出此屏,完成任务。 例四:在FPOO(总部及华东区生产采购组织)下,对已生成的采购订单进行交期更改(ME22)栏位名称栏位说明资料范例采购订单为必输项,输入需求修改的采购订单4500000353按或键进入下一个画面。栏位名称栏位说明资料范例PO数量为可修改项注意:如果由MRP运行所产生的采购订单数量不得随意更改,除非紧急或异动订单。交货日期为可修改项,依据与供应商最终确认的交货日期,执行修改2001/04/20修改为2001/04/25净价系统自动带出不得修改,除非为单价0.01之订制品;前提是在系统中必须维护采购信息记录的价格条件确认修改项目后按键,完成任务,系统提示采购订单已更改,如下屏:例五:在系统中执行采购订单追踪(清单显示):交期(应入未入状况)、发票等状况(ME2L)系统提供采购凭证的多种查询方式,采购人员可以依据实际业务需求进行栏位填写,以选取查询范围栏位名称栏位说明资料范例供应商可选项,可以查询指定供应商的采购凭证状况10000075采购组织可选项,可以将查询范围指定在某特定采购组织下FPOO:总部及华东区采购凭证类型可选项,依据实际业务需求查询相应的采购凭证,可以籍由系统辅助资料进行查询WE103:未清收货采购组可选项,可以将查询范围指定在某特定采购组下106工厂可选项,可以将查询范围指定在某特定工厂下FW00:嘉定仓交货日期可选项,依据实际业务需求,提列相关查询有效期限2001/04/20-2001/04/25按或键进入下一
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