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文档简介

1、PAGE PAGE 21摆用友财务软件帐俺套练习丁公司账套扮账套资料 坝 请根据跋以下账套资料,坝为丁公司建立账芭套。耙账套信息: 凹 俺 账套埃号:400;账蔼套名称:丁公司暗账套;启用会计案期:2006年班01月胺单位信息 耙 凹 单拔位名称:丁公司暗;单位简称:丁坝公司按核算类型 傲 拜 企挨业类型:商业;靶行业性质:新会拔计制度科目昂 4基础信稗息 把 胺 无存货芭分类;无客户分按类;无供应商分翱类;无外币核算柏 5. 分类捌编码方案 把 伴 败 保持默认值吧 6系统启癌用 只启用岸总账子系统,启矮用日期为跋2006年01啊月01日二、用户及权限八请根据以下用户俺和权限资料,为挨丁公司

2、建立用户笆,并为用户分配般指定的权限挨编号哀姓名稗口令般权限安501敖周主管靶1矮账套主管艾502昂武会计案2半填制凭证、自定背义转账定义、执稗行自动转账、对疤应结转定义、执瓣行对应结转、销氨售成本结转定义凹、执行销售成本鞍结转、汇兑损益捌结转定义、执行摆汇兑损益结转、安期间损益结转定矮义、招待期间损埃益结转胺503拌郑出纳癌3昂出纳签字昂总账子系统初始耙化资料蔼请根据以下总账霸系统初始化资料耙,为丁公司对总蔼账子系统进行初柏始化设置扳系统选项巴 叭要求出纳凭证必翱须经由出纳签字隘,可以使用应收版科目,其它选项傲保持默认值。2基础档案叭 (1)会绊计科目笆 扒 1)将肮“艾1001现金埃”凹指

3、定为现金总账板科目,将稗“阿1002银行存百款靶”伴指定为银行总账暗科目。霸 拌 2)将绊“扳1131应收账柏款碍”氨设置为客户核算版,客户档案如下瓣表所示。碍客户编码搬客户简称吧01哎甲客户俺02矮乙客户笆 吧 3)将懊“把1243库存商拔品阿”艾、懊“拔5101主营业哀务收入把”笆设置为数量核算跋,单位氨“斑件皑”柏。敖 澳 (2)凭证类般别稗类别字爱类别名称疤限制类型扒限制科目白收凹收款凭证搬借方必有爸1001,10吧02稗付坝付款凭证拜贷方必有埃1001,10耙02霸转耙转账凭证案凭证必无捌1001,10巴02凹 捌 (3)结算方哀式霸结算方式编码捌结算方式名称暗是否票据管理皑1般支票

4、疤否肮101按现金支票岸否邦102昂转账支票班否3期初余额凹 隘2006年1月案1日半,丁公司各账户版期初余额如下表坝所示:按科目名称班方向背期初余额懊现金巴借伴10000柏银行存款罢借颁990000蔼应收账款埃借癌880000氨库存商品案借岸200000(笆200件)唉固定资产爸借笆1000000笆累计折旧办贷拔180000跋实收资本罢贷吧2400000柏利润分配唉未分配利润半贷熬500000背各客户应收账款啊期初余额如下表颁所示:癌日期八凭证号八客户敖摘要邦方向翱金额坝2005-12办-31跋转-15哀甲客户柏赊购商品跋借拌480000笆2005-12把-31懊转-16艾乙客户版赊购商品疤

5、借埃400000经济业务资料吧请根据以下经济邦,用隘“坝武会计拜”岸填制各记账凭证凹;用吧“盎郑出纳版”拔对各收付款记账办凭证进行出纳签摆字;用凹“鞍周主管班”伴对各记账凭证进吧行审核、记账,安并对该账套20靶06年1月进行跋结账。败2006年01安月份,丁公司发拔生以下经济业务疤:绊 1奥1月10日碍,购买商品50懊件,每件900摆元,价款总计4佰5000元,已懊通过转账支票支俺付,支票号ZZ坝001,商品已昂验收入库,假定艾不考虑增值税。跋 瓣 借:库存商袄品癌 霸 贷:银百行存款奥 2埃1月12日跋,向甲客户销售敖商品100件,案单价1500元芭,货款共计15拌0000元,尚矮未收取,假

6、定不耙考虑增值税。阿 爸 借:应收账柏款埃 挨 贷:主捌营业务收入氨 3案1月25日蔼,乙客户用转账疤支票偿还欠款2扒00000元,稗支票号ZZ00拜2,已送交银行背。隘 懊 借:银行存颁款板 翱 贷:应皑收账款胺 4昂1月26日澳,向乙客户销售瓣商品80件,单傲价1500元,盎货款共计120捌000,尚未收挨取,假定不考虑般增值税。挨 办 借:应收账颁款挨 阿 贷:主鞍营业务收入袄 5半1月31日翱,计提本月折旧爸8000元,全傲部记入管理费用哎。俺 搬 借:管理费爱用昂 背 贷:累癌计折旧氨 6岸1月31日癌,分配本月工资埃费用,共计40哎000元,全部伴记入管理费用。霸 拔 借:管理费碍

7、用唉 白 贷:应付氨工资笆 7瓣1月31日捌,结转本月销售罢成本(假定采用跋全月加权平均法癌)。胺 伴 借:主营业叭务成本埃 班 贷:库爱存商品爸 8捌1月31日懊,结转本月期间百损益至本年利润吧。俺 俺 借:主营俺业务收入笆 把 贷:奥主营业务成本佰 暗 岸 管理费用懊 挨 般 本年白利润UFO报表暗利用UFO报表佰系统制作以下报埃表(注意各项目唉的单元格位置一靶定要与下表相同柏),要求通过自扮定义公式取得各白项数据。请将该佰表命名为敖“岸应收账款.re把p摆”颁,保存于考生目翱录。挨A爱B跋C澳D斑E颁1爸应收账款变动表安2盎2006年1月伴3扒客户名称安期初余额拜本期增加胺本期减少败期末

8、余额拔4扒甲客户佰5俺乙客户华翔公司账套拌账套资料 白 拜 请根据以巴下账套资料,为靶华翔公司建立账背套。安账套信息 袄 哎账套号:200叭;账套名称:华坝翔公司账套;账芭套路径默认;启绊用会计期:20奥06年01月。颁单位信息 版 罢单位名称:华翔般公司;单位简称隘:华翔公司。懊核算类型 拌 肮企业类型:工业半;行业性质:新稗会计制度科目。耙基础信息 八 盎无存货分类;无邦客户分类;无供摆应商分类;无外哀币核算。唉分类编码方案 蔼 将会矮计科目编码级资暗设置为阿4-2-2斑-2,其它编码拔级次使用默认值凹。绊数据精度 八 凹保持默认值。板系统启用 柏 芭只启用总账子系盎统和工资管理子案系统,

9、启用日期稗为绊2006年01暗月01日扮。用户及权限肮请根据以下用户绊和权限资料,为隘华翔公司建立用鞍户,并为用户分瓣配指定的权限拌编号巴姓名坝口令扒权限跋201搬张主管半1挨账套主管办202哎王会计安2敖总账、工资管理柏三、总账子系统白初始化资料哀请根据以下用户伴和权限资料,为办华翔公司对总账白子系统进行初始矮化设置。翱系统选项 岸 伴要求可以使用应胺收、应付受控科扳目,其它选项使奥用系统默认值。基础档案凭证类别 鞍类别字碍类别名称伴限制类型盎限制科目瓣收半收款凭证皑借方必有矮1001,10拔02百付佰付款凭证案贷方必有靶1001,爸1002扒转搬转账凭证把凭证必无办1001,10颁02部门

10、档案办编号袄名称霸部门属性坝1芭财务室傲财务管理白2啊生产科耙生产管理颁3班供销乎百供应管理哎会计科目及期初办余额班2006年1月昂1日笆,华翔公司各账靶户期初余额如下摆表所示:碍科目编码蔼科目名称疤方向案期初金额哎1001颁现金办借扳3430耙1002翱银行存款爱借癌566180鞍1501搬固定资产盎借班500000背1502昂累计折旧蔼贷懊100000癌2101皑短期借款暗贷办400000八2151笆应付工资澳贷伴3101俺实收资本半贷捌569610百4101昂生产成本啊借拔410101隘工资蔼借案5502懊管理费用绊借罢550201埃工资昂借挨工资管理系统的哎初始化设置耙请根据以下工资笆

11、管理系统初始化袄资料,为华翔公稗司对工资管理子霸系统进行初始化瓣设置。懊业务控制参数:巴工资个别数:单百个;核算币种:搬人民币RMB;袄实行代扣个人所碍得税,不进行扣白零自理;人员编爸码长度:3位。把人员类别分为:袄管理人员、生产翱人员、供销人员背。奥银行设置:工商芭银行。账号定长扮:11。办人员档案:全部埃人员均为中方人板员,计税,通过爸发工资。拔编号俺职员名称八所属部门懊职员类别坝银行账号唉101版张主管阿财务室案管理人员熬2006010摆1101把102哎王会计颁财务室跋管理人员笆2006010败1102袄201埃李荣靶生产科白生产人员芭2006010伴1103稗301鞍马同按供销科碍供

12、销人员白2006010白1104工资项目:扮项目名称碍类型拜长度唉小数位数稗工资增减项白基本工资摆数字背10皑2班增项颁岗位工资凹数字瓣10爱2邦增项办应发合计袄数字吧10盎2笆增项八事假扣款伴数字巴8耙2懊减项坝代扣税罢数字拜8拜2按减项袄扣款合计伴数字鞍8昂2傲减项拔实发工资靶数字八10胺2爱增项板事假天数拜数字懊8靶其他盎计算公式: 艾 事假霸扣款:事假天数叭*150板职员基本工资情罢况爱职员编号按职员名称败基本工资佰102捌张主管扳5000斑103摆王会计扳4000爱201艾李荣邦3500靶301矮马同坝4000拌代扣个人所得税捌 拜 所得税项目为霸:工资;对应工按资科目:实发工碍资澳

13、计税基数为16袄00元,附加费巴默认。工资分摊工资分摊部门埃工资总额(10矮0%)俺应付福利费(1绊4%)般科目编码傲科目编码半借方碍贷方靶借方拜贷方傲财务室敖管理人员颁550201安2151碍550201罢2153稗生产科捌生产人员绊410101澳2151隘410101版2153伴供销科案供销人员半5501澳2151爸5501皑2153经济业务资料暗请根据以下经济把业务资料,用靶“伴王会计柏”矮填制各记账凭证安;用摆“耙张主管袄”罢对各记账凭证进澳行审核、记账,吧并对该账套20矮06年1月的工矮资管理系统和总败账进行结账。叭1敖1月10日八,购买原材料,邦价款22000阿0元,货款已付懊,材

14、料已验收入败库,假定不考虑斑增值税。借:原材料罢 贷:银行八存款安 2般1月15日扒,销售产品,贷笆款共计3600罢00元,尚未收伴取,假定不考虑芭增值税。借:应收账款百 贷:主营澳业务收入癌3胺1月25日跋,计提应付工资凹(此项操作请在疤工资管理系统生案成机制凭证)。坝4按1月25日碍,计提应付福利笆费(此项操作请蔼在工资管理系统傲生成机制凭证)埃。蔼5艾1月31日爸,预提本月借款吧利息1000元埃。氨 芭 借:财务费翱用绊 耙 贷:本稗年利润摆6氨1月31日办,结转期间损益捌。(收入与费用鞍各生成一张凭证稗)捌 借:主案营业务收入扮 贷捌:本年利润柏 借:本昂年利润爱 懊贷:营业费用办 拌

15、 管理费艾用工资绊 按 财务费矮用甲帐套乙帐套奥四、经济业务资翱料稗请根据以下经济爸,用俺“翱卢会计氨”唉填制各记账凭证坝;用皑“班吴出纳翱”伴对各收付款记账笆凭证进行出纳签叭字;用邦“般宋主管百”盎对各记账凭证进般行审核、记账,碍并对该账套20扮06年1月进行扳结账。俺2006年01班月份,戊公司发百生以下经济业务败:拔1月10日熬,购买冰箱50敖台,单价300跋0元,价款总计罢150000元笆,已通过转账支哀票支付,支票号吧ZZ001,商捌品已验收入库,邦假定不考虑增值邦税,下同。借:库存商品敖 贷:银行班存款哎1月15日敖,向客户销售冰哎箱100台,单斑价3500元,班货款共计350翱0

16、00元,客户扒利用转账支票支坝付,已送交银行跋,支票号ZZ0袄02。借:银行存款瓣 贷:主营版业务收入暗冰箱敖1月20日把,购买彩电50凹台,单价550隘0元,价款总计唉275000元坝,已通过账账支柏票支付,支票号佰ZZ003,商板品已验收入库。敖借:库存商品-佰-彩电傲 贷:银行芭存款霸1月25日邦,销售彩电10般0台,单价60岸00元,货款共哎计600000百,客户利用转账懊支标支票支付,斑已送交银行,支暗票号为ZZ00背4。借:银行存款敖 贷:主胺营业务收入-挨-彩电伴1月31日把,计提本月折旧隘10000元,阿全部记入管理费拌用。借:管理费用坝 贷:累计安折旧摆1月31日版,分配本月工资瓣费用,共计40罢000元,全部碍记入管理费用。借:管理费用袄 贷:应付肮工资颁1月31日挨,结转本月销售败成本(假定采用芭加权平均法)埃借:主营业务成岸本冰箱笆 主营业班务成本彩邦电盎 贷:库瓣存商品冰暗箱哀 靶 库存商品-鞍

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