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文档简介

1、简约大气多彩线条炫彩风企业商业计划书模板课件简约大气多彩线条炫彩风企业商业计划书模板课件目录【公司与团队-我们是谁】01CONTENT【项目介绍-我们要做什么】02【产品与运营-我们怎么做】03【发展前景-长期的战略目标】04【财务与融资-商务合作方式】05目录【公司与团队-我们是谁】01CONTENT【项目介绍-我01公司与团队我们是谁 公司简介 团队介绍 项目成员 核心成员 组织架构 公司大事记 企业理念01公司与团队我们是谁 公司简介 团队介绍 项目成员 核心成公司与团队公司简介01提供一系列健康、时尚饮料和食品,符合年青人的消费习惯与需求。举办各类趣味性游戏、休闲娱乐活动,帮助顾客排解

2、压力,休憩身心。开展面对面的社交活动,弥补网络社交所造成的远离现实社会的不足,增强表达能力和沟通水平。餐饮健康时尚食品一品轩有限责任公司是一家拟议中的集餐饮、休闲、娱乐为一体的综合性服务公司。旨在为青年人提供一个吃饭娱乐社区场所,不论顾客是“乐天派”还是“严肃派”,不管他们是喜欢融身于热闹的人群中,还是喜欢坐在安静的角落里,都可以找到属于自己的那份快乐!我们希望悠品轩成为青年人在工作学习之余驱赶疲惫、放松心情的聚集地。休闲趣味娱乐减压社交面对面社交公司与团队公司简介01提供一系列健康、时尚饮料和食品,符合年Anna人力资源经理Lily市场营销主管Frank 财务总监Mike首席架构师工作岗位说

3、明及日常工作内容阐述。工作岗位说明及日常工作内容阐述。工作岗位说明及日常工作内容阐述。工作岗位说明及日常工作内容阐述。公司与团队项目成员01AnnaLilyFrankMike工作岗位说明及日常工作内容总经理副总经理副总经理 市场部 研发部 财务部 人事部 采购部公司与团队企业架构01总经理副总经理副总经理 市场部 总经理负责经营战略及实施,协调全盘管理工作,推行公司的经营理念。配合总经理制定公司发展战略、负责日常管理及经营活动。负责新活动和服务的开发。全面把握设计趋势及潮流,对设计人员开展常规培训。负责市场推广以及市场信息的收集反馈工作。负责采购食品、设备以及装饰品等。负责人事管理,制定考评和

4、激励机制,负责对人员的招聘、培训并负责后勤工作。对本公司的财务进行管理。公司与团队企业架构01副总经理研发部市场部采购部人事部财务部总经理负责经营战略及实施,协调全盘管理工作,推行公司的经营理200920112013201520172018公司成立单击此处添加你的正文详细内容公司处于发展阶段单击此处添加你的正文详细内容公司转型单击此处添加你的正文详细内容公司资产突破1000万单击此处添加你的正文详细内容公司下设分公司单击此处添加你的正文详细内容公司正式上市单击此处添加你的正文详细内容公司与团队公司大事记01200920112013201520172018公司成立公司企业理念概述公司自成立以来,

5、以“策略先行,经营致胜,管理为本”的商业推广理念,一步一个脚印发展成为东莞同类企业中经营范围最广、在行业内颇具影响力的企业。公司与团队企业理念01执行力完成了3件大事创新力首次获得某某奖远见力完成年底计划65%决策力销售额突破500万 企业理念概述公司自成立以来,以“策略先行,经营致胜,管理为本02项目介绍我们要做什么项目来源需求分析需要解决问题行业前景 竞争对手分析 我们的优势 可行性分析02项目介绍我们要做什么项目来源需求分析需要解决问题行业前景点击此处添加内容,点击此处添加内容点击输入小标题公司以“策略先行,经营致胜,管理为本”的商业推广理念,一步一个脚印发展成为东莞同类企业中经营范围最

6、广、在行业内颇具影响力的企业。项目介绍项目来源02点击此处添加内容,点击此处添加内容点击输入小标题点击此处添加内容,点击此处添加内容点击输入小标题项目产生的背景点击此处添加内容,点击此处添加内容点击输入小标题公司以“消费观改变本地区行情行业大背景近年来我国餐饮业快速发展。20142016年,同比增长均超过15%;商务部数据表明,未来五年将保持16%的增长速度。行业快速发展本市餐饮企业约有5000家,大都局限纯餐饮经营,集餐饮、休闲与放松为一体的休闲餐饮企业几乎没有。本市发展空间大随着人们生活水平的提高,餐饮消费需求逐步升级,消费需求旺盛,从而形成了休闲与餐饮业相结合的休闲餐饮业。消费发展趋势项

7、目介绍需求分析02消费观改变本地区行情行业大背景近年来我国餐饮业快速发展。20推广策略12348765网络通过微信公众号、QQ群、校内论坛等方式宣传。优惠券分发宣传单、小册予以优惠券等海报制作精美海报并张贴关键位置赞助学生活动为学生活动提供经费以店名冠名、提供优惠券、会员卡等作为奖品网络通过微信公众号、官方网站活动等方式宣传。报纸杂志在海东晚报做整版广告宣传。户外广告在公交车站、公交车内投放广告。宣传单在大型商场、酒吧、KTV等分发宣传单或优惠券等。项目介绍行业前景02推广策略12348765网络通过微信公众号、QQ群、校内论坛整体规模较小点击此处添加内容点击此处添加内容点击此处添加内容点击此

8、处添加内容点击此处添加内容处于起步阶段点击此处添加内容点击此处添加内容点击此处添加内容点击此处添加内容点击此处添加内容市场占有率低点击此处添加内容点击此处添加内容点击此处添加内容点击此处添加内容点击此处添加内容市场认知度低点击此处添加内容点击此处添加内容点击此处添加内容点击此处添加内容点击此处添加内容项目介绍竞争对手分析02竞争对手分析整体规模较小点击此处添加内容点击此处添加内容点击此处添加内容点击此处添加内容点击此处添加内容项目的深刻理解点击此处添加内容点击此处添加内容精准的营销能力点击此处添加内容点击此处添加内容强大的执行力项目介绍我们的优势02点击填写公司的优势,公司自成立以来,以“策略

9、先行,经营致胜,管理为本”的商业推广理念,一步一个脚印发展成为东莞同类企业中经营范围最广、在行业内颇具影响力的企业。优势点击此处添加内容项目的深刻理解点击此处添加内容精准的营销能力03产品与运营我们怎么做产品概述产品形式产品功能网络营销方案 线下推广方案 执行方式 利润来源分析03产品与运营我们怎么做产品概述产品形式产品功能网络营销方案BusinessTechnologyEnvironmentEducation点击此处添加内容点击此处添加内容线下门店点击此处添加内容点击此处添加内容网站详情点击此处添加内容点击此处添加内容手机店面点击此处添加内容点击此处添加内容电脑客户端产品形式产品运营产品形式

10、03BusinessTechnologyEnvironmentE点击此处添加内容点击此处添加内容百度论坛推广点击此处添加内容点击此处添加内容微博推广点击此处添加内容点击此处添加内容微信推广点击此处添加内容点击此处添加内容微网站推广产品运营网络营销方案03点击此处添加内容百度论坛推广点击此处添加内容微博推广点击此处01020304点击此处添加部门情况点击此处添加内容楼体广告点击此处添加部门情况点击此处添加内容LED广告点击此处添加部门情况点击此处添加内容候车厅广告点击此处添加部门情况点击此处添加内容电梯广告产品运营线下推广方案0301020304点击此处添加部门情况楼体广告点击此处添加部门点击添

11、加标题公司必须清醒地看到前进中的困难与挑战,为集团公司提供强有力的金融服务与支持。产品运营利润来源分析0365%55%45%85%点击添加标题公司必须清醒地看到前进中的困难与挑战,为集团公司提供强有力的金融服务与支持。点击添加标题公司必须清醒地看到前进中的困难与挑战,为集团公司04发展前景长期的战略目标产品开发计划市场开拓计划五年发展规划销售网络布局 短期盈利计划04发展前景长期的战略目标产品开发计划市场开拓计划五年发展规本地市场公司必须清醒地看到前进中的困难与挑战,为集团公司提供强有力的金融服务与支持。周边市场细分市场高端市场发展前景市场开拓计划04公司必须清醒地看到前进中的困难与挑战,为集

12、团公司提供强有力的金融服务与支持。公司必须清醒地看到前进中的困难与挑战,为集团公司提供强有力的金融服务与支持。公司必须清醒地看到前进中的困难与挑战,为集团公司提供强有力的金融服务与支持。01020304本地公司必须清醒地看到前进中的困难与挑战,为集团公司提供强有100家门店2亿元年销售额3个子公司公司必须清醒地看到前进中的困难与挑战,为集团公司提供强有力的金融服务与支持。公司必须清醒地看到前进中的困难与挑战,为集团公司提供强有力的金融服务与支持。公司必须清醒地看到前进中的困难与挑战,为集团公司提供强有力的金融服务与支持。实现民通实现商通实现政通发展前景五年发展规划04五年发展规划100家门店2

13、亿元年销售额3个子公司公司必须清醒地看到前进中点击此处添加内容点击此处添加内容点击输入小标题点击此处添加内容点击此处添加内容点击输入小标题点击此处添加内容点击此处添加内容点击输入小标题点击此处添加内容点击此处添加内容点击输入小标题020403发展前景短期盈利计划0401收入来源点击此处添加内容点击输入小标题点击此处添加内容点击输入小标题05财务与融资商务合作方式成本预算资金缺口融资计划资金主要用途结束语05财务与融资商务合作方式成本预算资金缺口融资计划资金主要用支出成本30%25%10%10%支出成本概述我们必须清醒地看到前进中的困难与挑战,正视自身存在的差距与不足,以更加坚定的信念、更加饱满的热情、更加务实的作风、更加强大的合力,共同谱写公司发展的新篇章,为集团公司油气主业发展提供强有力的金融服务与支持。25%财务与融资成本分析05支出成本30%25%10%10%支出成本概述我们必须清醒地看计划资金比例:65%实际需要资金:800万 回款数:750万 计划资金比例:70%实际需要资金:1000万 回款数:900 万 所需资金1000万现有资金800万VS财务与融资资金预算05计划资金比例:65%计划资金比例:70%所需资金1000万现每月运营成本设备折旧库存商品摊销费用水电费人员工资房屋租金推广费用73331650068339000792009200

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