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最新资料整理推举最新资料整理推举PAGEPAGE1内部审计工作制度理,促进卫生事业健康进展,依据《中华人民共和国审计法》和《审内部审计的职责:法规以及本院规定开展审计工作;监督审核的行为,并对院长负责;3.组织机构与人员设置:(1)依据需要,成立审计科,履行审计职责,配备兼职审计人员;内部审计人员必需具备中级以上相关专业技术职称或5以上的审计、会计工作经受;等相关专业学问和业务力量。实行岗位资格准入和后续教育制度。医院内部审计部门履行下列职责:拟定内部审计规章制度;审计预算的执行和决算;审计财务收支及有关经济活动;审计基本建设投资、修缮工程项目;审计专项经费的管理和使用;务价格执行状况、对外投资、工资安排等专项审计调查工作;审计经济管理和效益状况;审计内部有关管理制度的落实;其他审计事项。医院内部审计部门权限及有关文件、资料;主持召开与审计事项有关的会议;参与争辩制定有关规章制度;审核会计凭证、账簿、报表,现场勘察实物;检查计算机系统有关电子数据和资料;证明材料;止打算;经医院主要负责人批准,对可能转移、隐匿、篡改、毁弃时封存;管理、提高效益的建议;
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