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文档简介
提升研发管理能力推动企业自主创新
项目团队KPI指标库
第1页,共11页
提升研发管理能力推动企业自主创新
目录
1财务.......................................................................................3
1.1销售收入..............................................................................3
1.2毛利率...............................................................................3
1.3累计嬴利时间.........................................................................4
1.4PDT研发费用预算执行偏差率..........................................................5
1.5目标成本完成率.....................................................................5
2客户.......................................................................................6
2.1BETA客户软件缺陷密度...............................................................6
2.2问题缺陷密度.........................................................................6
2.3硬件故障率...........................................................................7
2.4问题及时解决率.......................................................................7
3内部业务..................................................................................8
3.1技术评审要素通过率...................................................................8
3.2内部问题累计解决率...................................................................8
3.3计划完成率...........................................................................9
3.4软件重用率...........................................................................9
3.5产品共享电路使用量...................................................................9
3.6规格更改率..........................................................................10
3.7软件开辟生产率......................................................................10
3.8硬件开辟生产率......................................................................11
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提升研发管理能力推动企业自主创新
1财务
1.1销售收入
【指标名称】销售收入
【指标定义】当年PDT管理的产品的销售收入
说明:
销售收入是公司对外销售产品的收入,是指为使用户取得设备向用户收取的全部价款。其中
包括设备收入和外配套收入。
【指标用途】KPI考核指标
【测量对象】PDT
【设置目的】反映PDT管理的产品销售规模
【统计部门】财务部
【统计方法】销售收入由R版本对应的产品型号核算获得
【计算公式】
①季度计算公式:本季度PDT管理的产品的销售收入
②累计计算公式:本年截止报告期各季度PDT管理的产品的累计销售收入
【计量单位】万元
【统计周期及时间】季度
1.2毛利率
【指标名称】毛利率
【指标定义】当期PDT管理的产品的实际平均毛利率。此指标应和开辟合同书中的约定保持一
致。
①销售毛利率=(销售收入••销售成本-销售税金及附加)+销售收入x100%
②销售收入是公司对外销售产品的收入,是指为使用户取得设备向用户收取的全部价款。其中包
括设备收入和外配套收入。
③销售成本是公司为销售设备和提供服务所发生的成本,包括产品销售成本、服务销售成本。
产品销售成本包括设备的创造成本(BMC:BasicManufactureCost)>期间成本和外配套成本。
创造成本包括标准成本和差异分摊。
期间成本包括发货运费、存货跌价准备、知识产权费、出口不能抵扣的进项税、其他期间
成本(关税清关费等)。
外配套成本是指销售中配套件的成本。
服务销售成本包括安装培训保修成本,对外服务成本。
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RDM专w•务实•创新提升研发管理能力推动企业自主创新
安装培训保修成本包括工程安装、培训、WARRANTY保修成本(WARRANTY具体包括
保修期内的维保费用、质量保证金、保修期外未签维保费用)。
对外服务成本包括保修期外已签维保费用、备板备件成本和专项费用。
④销售税金及附加是指由于销售产品、提供劳务而承担的销售税金及附加,国内主要包括营业
税、城市维护建设税、教育费附加。
【指标用途】数据积累
【测量对象】PDT
【设置目的】反映PDT管理的产品总体设计成本降低的实际效果,衡量产品的盈利能力
【统计部门】财务部
【统计方法】毛利率由R版本对应的产品型号核算得到。
【计算公式】
①季度计算公式:(本季度PDT管理的产品的销售收入-本季度PDT管理的产品的销售成本-本季
度PDT管理的产品的销售税金及附加)一本季度PDT管理的所有产品的销售收入x100%
②累计计算公式;(本年截止报告期各季度PDT管理的产品的累计销售收入-本年截止报告期各
季度PDT管理的产品的累计销售成本-本年截止报告期各季度PD「管理的产品的销售税金及
附力口)・本年截止报告期各季度PDT管理的产品的累计销售收入x100%
【计量单位】%
【统计周期及时间】季度
1.3累计赢利时间
【指标名称】累计赢利时间
【指标定义】PDT从立项开始到生命周期内实现首次累计盈亏平衡的时间长度。
【指标用途】KPI考核
【测量对象】PDT
【设置目的】反映PDT管理的产品的投资回收能力,赢利时间越短则投资回收能力越强。
【统计部门】财务部
【统计方法】
累计赢利时间:财务代表根据分产品分月核算表中“生命周期累计税前利润”项来判断PDT管理的产
品合计数据是否达到其生命底期内第一次累计盈亏平衡,确定盈亏平衡点,同时根据历史数据找
到该PDT的产品立项开始的时间点,以此计算产品实现赢利的时间长度。
注:考虑到产品达到盈亏平衡点后,仍需继续投入及销售变化等因素,可能又会回到亏损状态,
因此上述嬴利时间均指首次达到盈亏平衡的时间。
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华欣研卷瓷询
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【计算公式】累计盈亏平衡时间:产品首次实现生命周期内累计盈亏平衡的月份一产品开始有财
务核算数据的月份。每月主要反映两方面的信息:①截止到本月整个生命周期累计是否赢利;
②是否达到首次盈亏平衡点0
【计量单位】月
【指标统计时间】从PDT产品的立项开始累计
【统计周期】季度
【指标说明】此衡量指标能够促进尽快将合适数量的产品推向市场,来获得独占高价利油和市场
份额。它可以推动开辟团队了解与一个产品相关的所有成本,并开始权衡产品延迟对产品利润的
影响。
1.4PDT研发费用预算执行偏差率
【子指标名称】PDT研发费用预算执行偏差率
【指标定义】PDT所管理的产品项目的实际核算数据与其预算数据的偏差程度。此指标应和开辟
合同书中的约定保持一致。
【指标用途】KPI考核指标
【测量对象】PDT
【设置目的】反映PDT对产品项目研发费用预算的准确性和实际执行的偏差情况
【统计部门】财务部
【统计方法】研发费用预算值通过立项的合同书中研发费用预算数据,研发费用实际值为财务部
的核算数据。
【计算公式】
①月计算公式:(PDT所管理的产品项目的当月实际研发费用一PDT所管理的产品项目当月预算
的研发费用)+PDT所管理的产品项目当月预算的研发费用x100%
②累计计算公式:(PDT所管理的产品项目的本年度累计实际研发费用一PDT所管理的产品项目
的本年度累计预算研发费用)+PDT所管理的产品项目的本年度累计预算研发费用x100%
【计量单位】%
【指标统计时间】立项后开始统计
【统计周期】月
1.5目标成本完成率
【指标名称】目标成本完成率
【指标定义】项目在开辟后期的实际测算设计成本针对立项时确定的目标设计成本的达成情况。
此指标应和开辟合同书中的约定保持一致。
【指标用途】KPI考核指标
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提升研发管理能力推动企业自主创新
【测量对象】PDT
[设置目的】反映PDT对项目进行设计成本控制的绩效
【统计部门】财务部
【统计方法】目标创造成本由财务代表根据项目的估计的配置匹配上标准成本或者采购价+创造费
用计算出单位成本;实际创造成本由财务代表根据项目实床的BOM清单配置匹配上标准成本计
算出单位成本。
【计算公式】
项目计算公式:[1+(1—项H在产品发布点的创造成本实际值+立项确定的创造成本H标值)]
x100%
【计量单位】%
【指标统计时间】从立项确定创造成本目标值,在产品发布点测算创造成本实际值
【统计周期】在产品发布点后统计一次
2客户
2.1BETA客户软件缺陷密度
【指标名称】BETA客户软件缺陷密度
【指标定义】产品在BETA客户运行过程中软件缺陷数占软件规模的比例
【指标用途】KPI考核
【测量对象】PDT
【设置目的】以BETA客户作为样本衡量产品软件运行的稳定程度
【统计部门】质量管理部
【统计方法】
在BETA客户阶段,统计客户外部故障跟踪系统中记录的不重复的缺陷数。
【计算公式】
BETA客户产品软件缺陷密度=本月BETA客户发生的不重复软件故障数/软件规模x100%
【计量单位】个/KLOC
【指标统计时间】BETA客户开局后开始统冲
【统计周期】月度、季度、年度
2.2问题缺陷密度
【指标名称】问题缺陷密度
【指标定义】在产品的生命周期中,通过用户发现问题分析得到的新增软件Bug数与软件规模的比
率,该数量可表示已交付的产品在其运行生命周期中的质量。
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提升研发管理能力推动企业自主创新
【设置目的】反映产品本身开辟设计质量、促进测试部门在产品发布前发现问题,降低漏测率。
【统计部门】公司质量管理部/LMT
【统计方法】
新增Bug数是在产品发布后,通过用户发现的问题分析得到的软件Bug数,不包括由于LMT团队工
作产生的Bug数。
【计算公式】已发布的产品软件Bug数总和/产品软件规模总和
【计量单位】个/KLOC
【指标统计时间】验证阶段结束后开始统计
【统计周期】月度、季度、年度
【考核对象】PDT
2.3硬件故障率
【指标名称】硬件故障率
【指标定义】在产品的生命周期中,硬件发生故障的比率,该数量可表示已交付的产品在具运行
生命周期中的质量。
【设置目的】反映产品本身质量、促进测试部门在产品发布前发现问题,降低漏测率。
【统计部门】公司质量管理部
【统计方法】
在生命周期阶段,硬件产品发生故障的数量。
【计算公式】硬件故障率=故障的台数/出货台数
【计量单位】次/台•年
【指标统计时间】验证阶段结束后开始统计
【统计周期】月度、季度、年度
【考核对象】PDT
2.4问题及时解决参
【指标名称】问颗及时解决率(ProblemReportFixResponseTime)
【指标定义】在定义(及时)的时间内解决各产品问题的平均比率。统计期内资源部门的问题及
时解决率是各产品问题及时解决率的平均值。软件、硬件分别统计。
【考核对象】LMT
【设置H的】反映资源部门而涉及到产品本身问题解决的响应速度,促使开辟部门配合用户服务
部门解决产品问即。
【统计部门】质量管理部
【计算公式】£各产品(及时解决的问题数/需解决的问题总数x100%)/产品种类
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【计量单位】百分比
【指标统计时间】试验局验证结束后开始统计
【统计周期】月度、季度、年度
3内部业务
3.1技术评审要素通过率
【指标名称】技术评审要素通过率
【指标定义】根据阶段决策点技术评审要素表,通过的要素数所占的比率
【测量对象】PDT
【设置目的】考察产品设计及实现的技术质量。
【计算公式】技术评审要素迫过率=阶段决策点技术评审要素表中通过的要素数什)/要素总数
(I)
【采集部门】质量管理部
【指标说明】结果要反馈到资源部门
【分区说明】
A(良好):85%——100%
B(较好):65%——85%(不包含85%)
C(普通):50%——65%(不包含65%)
D(差):0%——50%(不包含50%)
【采集和管理办法】
【统计周期】按季度统计
3.2内部问题累计解决率
【指标名称】内部问题累计解决率
【指标定义】到统计时间点,在统计截止时间点以前的所有问题中,已经关闭的内部问题数占所
有内部问题总数的比例。
【测量对象】PDT
【设置目的】对产品的内部质量问题解决率进行度量,分析质量问题的趋势和收敛状况,评估产
品质量状况。
【统计部门】质量管理部
【计算公式】内部问题累计解决率;到统计时间点已经关闭的问题数中属于统计截止时间点前反馈
的问题数/到统计截止时间点发现所有内部问题数*100%
【统计方法】
1、统计时间:每月月底;统计截止时间:每月20日
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2、在每月月底统计截止到当月20rl所有发现问题中已经关闭的问题比例。
3、内部问题指通过内部缺陷跟踪系统的产品缺陷,包括开辟、测试、试制、生产发现的
产品缺陷。
【计量单位】%
【统计时间】从量产评审开始统计
【统计周期】月
3.3计划完成率
【指标名称】开辟计划完成率
【指标定义】具体见统计方法。此指标应和开辟合同书中的约定保持一致。
【设置目的】衡量PDT团队参预产品开辟的计划完成情况。
【计算公式】
计划完成率=当月实际完成总任务数/当月计划完成总任务数X100%
【计量单位】%
【统计周期】按阶段统计
【统计部门】质量管理部
【测量对象】PDT
3.4软件重用率
【指标名称】软件重用率
【指标定义】使用重用软件的比率。
【设置目的】度量产品软件的共享程度。
【测量对象】PDT
【统计部门】质量管理部
【单位】%
【计算公式】
软件重用率=100%*(软件重用规模/软件总规模)
软件重用率包括设计、实现的重用率。分别是指
软件设计重用率=100%*(重用的函数或者类数R/函数或者类总数)
软件实现重用率=100%*(重用的代码行数/代码总行数)
【统计周期】产品发布后统计一次
3.5产品共享电路使用量
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【指标名称】产品共享电路使用量
【指标定义】指各产品使用共享电路的数量,反映了PDT团队对资源共享的重视程度;
【设立目的】实现技术资源的共享,提高效率,提高产品可靠性和稳定性;
【计算公式】本月产品使用的共享电路数
【计量单位】个
【统计周期】在产品发布点后统计一次
【采集部门】质量管理部
【考核对象】硬件开辟部
3.6规格更改率
【指标名称】规格更改率
【指标定义】指产品在研发过程中,变更的设计规格数与TR2时确定的设计规格数量的百分比,
包括三个方面的评估:
(1)规格更改率
(2)按需求原因分析的规格更改率
(3)按设计原因分析的规格更
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