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文档简介
1、n 掌握NE5000E/80E/40E产品的体系结构n 掌握NE5000E/80E/40E的单板构成n 掌握NE5000E/80E/40E换板操作n 了解NE5000E/80E/40E升级操作杭州钢铁股份有限公司2004年1季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2独立董事江光建先生、叶志翔先生因出差在外未能出席,委托独立董事章晓洪先生代为出席会议并代为行使表决权。1.3公司董事长童云芳先生、财务负责人陈洵荃先生声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2、§2 公司基本情况2.1 公司基本信息 A股B股其它一其它二其它三股票简称杭钢股份变更前简称(如有)股票代码600126董事会秘书证券事务代表姓名韩晓通周尧福联系地址浙江省杭州市半山路132号浙江省杭州市半山路132号电话0571-881329170571-88132917传真0571-881329190571-88132919电子信箱hggfhggf2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标单位:元 币种:人民币本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减()总资产5,003,073,243.774,647,541,407.637.65股东权益(不含少数股东权益)2,7
3、08,289,079.512,726,666,745.29-0.67每股净资产4.204.23-0.71调整后的每股净资产4.194.22-0.71报告期年初至报告期期末本报告期比上年同期增减()经营活动产生的现金流量净额334,002,623.06334,002,623.06220.18每股收益0.320.3277.78净资产收益率7.667.6648.45扣除非经常性损益后的净资产收益率7.777.7751.17非经常性损益项目金额1、处置固定资产损益 -1,564,696.71 2、其他支出 -2,773,127.51 3、营业外收入 24,552.68 4、补贴收入 100,000.0
4、0 小计 -4,213,271.54 5、所得税影响 -1,390,379.61 合计-2,822,891.932.2.2 利润表利润表单位:元 币种:人民币 未经审计项目本期数上年同期数合并母公司合并母公司一、主营业务收入2,969,465,078.442,778,336,330.331,727,377,327.931,615,611,745.39减:主营业务成本2,526,516,900.352,381,334,952.261,473,091,475.981,398,798,989.62主营业务税金及附加19,044,103.1516,473,288.539,727,097.227,793
5、,858.11二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)423,904,074.94380,528,089.54244,558,754.73209,018,897.66加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)9,194,426.342,951,931.432,335,565.331,343,612.96减: 营业费用5,064,884.441,443,899.462,951,445.002,512,874.11管理费用97,967,236.6574,305,912.3256,886,817.0143,854,665.55财务费用6,505,563.505,84
6、2,757.251,501,220.571,604,871.94三、营业利润(亏损以"-"号填列)323,560,816.69301,887,451.94185,554,837.48162,390,099.02加:投资收益(损失以"-"号填列)-498,069.898,109,943.12-9,595.4811,300,013.93补贴收入100,000.00-营业外收入24,552.6821,572.00678,382.006,100.00减:营业外支出4,337,824.222,933,187.55-7,774.29-四、利润总额(亏损总额以&quo
7、t;-"号填列)318,849,475.26307,085,779.51186,231,398.29173,696,212.95减:所得税108,240,325.9199,603,618.8962,709,354.8354,623,698.26减:少数股东损益3,118,690.13-4,523,815.56-五、净利润(亏损以"-"号填列)207,490,459.22207,482,160.62118,998,227.90119,072,514.692.3 报告期末股东总人数为 71606户§3 管理层讨论与分析3.1 公司报告期
8、内经营活动总体状况的简要分析 适用 不适用 报告期内,公司牢牢把握钢材市场产销两旺的机遇,紧紧抓住钢材价格持续在相对高位上稳定运行的有利时机,强化管理,精心组织,通过开展对标挖潜活动,努力提高产量,降低成本,改善品种质量,克服了资源、运输紧张且价格持续上涨等困难,积极开拓市场。一季度共生产铁42.65万吨,钢69.28万吨,钢材68.95万吨,钢产量比上年同期增长13.84%,实现主营业务收入29.69亿元,净利润2.07亿元,分别比去年同期增长71.91%和74.36%。3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 未经审计分行
9、业或分产品主营业务收入主营业务成本毛利率(%)钢 材2,838,342,683.96 2,436,564,051.33 14.16 其中:关联交易990,935,454.53850,664,621.7714.163.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 适用 不适用 3.1.3 报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明) 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 未经审计项目本报告期前一报告期增减比例(%)金额占利润总额%金额占利润总额%主营业务利润423,904,074.94132.95
10、1,059,694,648.92136.17-3.22其它业务利润9,194,426.342.8826,001,593.143.34-0.46期间费用109,537,684.5934.35292,699,087.7437.61-3.26投资收益-498,069.89-0.162,774,370.060.36-0.52补贴收入100,000.000.03000.03营业外收支净额-4,313,271.54-1.35-17,552,904.74-2.260.91利润总额318,849,475.26778,218,619.64报告期内主营业务利润占利润总额的比例比前一报告期有所下降的主要原因是:由于
11、本报告期原材料的提价幅度较大,导致公司主营业务利润增长幅度略低于利润总额的增长幅度。 报告期期间费用占利润总额的比例低于前一报告期的主要原因是:当期产品销量及售价提高,致使利润总额增长幅度较大及采取有效措施控制费用支出所致。3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 适用 不适用 3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 适用 不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 适用 不适用 3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明 适用 不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者
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