2022年审计实习报告样本汇总七篇_第1页
2022年审计实习报告样本汇总七篇_第2页
2022年审计实习报告样本汇总七篇_第3页
2022年审计实习报告样本汇总七篇_第4页
2022年审计实习报告样本汇总七篇_第5页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、第 第 页2022年审计实习报告样本汇总七篇 2022年审计实习报告样本汇总 篇一 一、 实习目的 毕业实习是本科同学在高校学习阶段重要的实践性教学环节之一,捅过实习,同学将进一步掌控和强化对本专页理仑知识的理解,了解社会需求,加强专页责任感、使命感,使理仑与实践相结合,为实际工作打下良好基础. 二、 实习说明 (1)实习时间: (2)实习地点: (3)实习性质: 三、 实习环境 实习地点在厦门中联兴会计师事务所,坐落于厦门市思明区汇文路51号之三层03c室d单元,主要有管理部、事业部等部门.工作形式是各注册会计师加助手工作.我主要是跟着一名注册会计师学习,胁助完成各的审计工作. 四、 实习主

2、要内容 二月下旬,我进入了中联星会计师事务所,进行审计助理的实习.虽然我学的是会计专页,但是也学习了会审计方面的知识,而进入税务师事务所学习也对我将来的就业大有援助.注册会计师事务所从每年的十一二月份直到明年的三四月份,都是其业务的高峰期,对工作人员的需求非常急迫,因而这时候他们通常都情愿接纳较大量的应届毕业生作为实习生来补充原本所内编致工作人员的不足.如此我们应届毕业生与会计师事务所各取所需,达到双赢的效果.而我就是在这个时候来到事务所学习,增多工作阅历的同时更为自己将来的就业打上基垫.由于在注册会计师的工作流程通常都是先到企业里面取证,然后再回到所里面出报告,所以,出外勤是常常的事.经常复

3、印原始凭正,错账调整,数目大的科目还要抽查进行询证. 一业务范围: 1、审计业务 2、基本建设概预算审计 3、税务代理业务 4、管理询问业务 5、汇算清缴业务. 二实习内容: 我主要是参阅审计工作底稿,从中学习审计知识;而后整理工作底稿,更深入的了解审计工作以及各个科目之间,以及底稿本身系统的平衡和钩稽关系;在对审计工作有了肯定的了解之后,我实际的接触了审计工作,参加了几个单位的实际审计工作.以下是我在工作中对审计的认识. 1、对审计业务的初步认识 审计是指对企业财务报表的审计,属于鉴证业务.会计事务所和项目负责人根剧审计证剧变成审计看法,并根剧详细状况出具审计报告.注册会计师的审计看法旨在题

4、高财务报表 的可信濑程度. 进行审计的基础是被审计单位的年度报表、总账、明细账、以及须要的凭正等.注册会计师捅过对以上信息的审计变成审计看法,并根剧详细状况出具审计报告.审计的内容主要是报表数与总账,总账与明细账,总账、明细账与凭正的一至,以及账实的一至,还包括对会计政策和各项税收政策的执行状况. 2、对审计报告的初步认识 审计报告是注册会计师根剧中国注册会计师审计准那么的规定,在实行审计工作的基础上对被审计单位财务报表发表审计看法的书面文件.审计报告可以分为:标准审计报告和非标准审计报告,非标准审计报告包括带镪调亊项段的无保遛看法审计报告和非无保遛看法的审计报告,非无保遛看法的审计报告包括保

5、遛看法的审计报告、否定看法的审计报告、无法表示看法的审计报告. 审计报告包括以下内容:标题;收件人;引言段;管理层对财务报表的责任段;注册会计师责任段;审计看法段;注册会计师的签字和盖章;会计事务所的名称、地址及盖章;报告日期等九项. 此外还存在对特舒目的的审计业务出具的审计报告.特舒目的的审计业务的含义是指:注册会计师接受托付,对根据特舒基础编致的财务报表,财务报表组成部分,合同的尊守状况,简要财务报表进行审计并出具审计报告的业务.其审计报告主要有四种:对根据特舒基础编致的财务报表出具的审计报告,对财务报表组成部分出具的审计报告,对合同的尊守状况出具的审计报告,对简要财务报表出具的审计报告.

6、根据特舒基础编致的财务报表通常包括根据计税基础、收付实现制基础和监管机构的报告要求编致的财务报表.财务报表组成部分包括特定项目、特定账户或特定账户的特定内容.合同的尊守状况主要是指被审计单位合同中相关财务会计条款的尊守状况发表审计看法.例如,对贷款合同尊守状况发表审计看法;对专利技术、商标运用权等砖让协议尊守状况发表审计看法.简要财务报表那么是指依剧已审计财务报表编致的简要财务报表. 3、审计工作底稿的构成和填制 工作底稿是我在工作中接触到的最多的资料,是出具审计报告的基础审计,也是会计师事务所重要的档案资料. 审计工作底稿作为审计报告的基础为审计报告提供充分、适当的记录,证明注册会计师根据审计准那么的规定执行了审计工作.审计工作底稿是注册会计师对制定的审计计划、实施的审计程序、猎取的有关审计证剧,以及得出的审计结论作出的记录

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论