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文档简介

采购内部审计之反腐倡廉培训考试试题[复制]1、关于进行采购内部审计必要性以下说法正确的是()[单选题]*A、保证企业经济活动非正常进行B、保证企业会计信息的可靠性C、工作的相对独立性——独立审查和评价D、防止与揭露错误和腐败,保证采购与付款真实可靠(正确答案)答案解析:防止与揭露错误和腐败,保证采购与付款真实可靠2、采购和付款业务循环流程顺序正确的是()[单选题]*A、处理订单—验收商品或劳务—确认财务—处理与价款的支付(正确答案)B、处理订单—确认财务—验收商品或劳务—处理与价款的支付C、生产管理D、日常需求申报、收发领用、单机核算、保养维修、月度盘点答案解析:(1)处理订单——需求部门提出采购申请、授权人审批(可以分级授权控制);采购部下发采购单,审核、批准后交供应商;(2)验收商品或劳务——查验商品或劳务是否符合订单要求(重点是质量、交期和数量),填写验收单(数量、质量)以做证据;(3)确认财务——采购部门与供应商和本司财务部门核对采购有关单据和资料;(4)、处理与价款的支付——通常以付款凭单(如支票)加以控制(由两人以上控制,需授权人核准)。3、审计范围的广泛性包括()[单选题]*A、控制性B、准确性C、独立性D、预防性(正确答案)答案解析:审计范围的广泛性——既有预防性,又有建设性4、验收商品或劳务主要工作是查验商品或劳务是否符合订单要求重点是(),填写验收单数量、质量以做证据;[单选题]*A、质量、数量B、质量、交期和数量(正确答案)C、交期和数量D、交期和质量答案解析:验收商品或劳务——查验商品或劳务是否符合订单要求(重点是质量、交期和数量),填写验收单(数量、质量)以做证据;5、采购审计流程一般是[单选题]*A、准备工作-后续审计-实施审计B、实施审计-准备工作-后续审计(正确答案)C、准备工作-实施审计-后续审计D、准备工作-开始审计-后续审计答案解析:项目部物资设备部接受公司物资设备部与项目部负责人的双重领导管理。6、采购决策审计的()是保护企业利益不受损失,为企业获得更多效益提出改善采购方式的建议。[单选题]*A、目的B、目标(正确答案)C、核心D、内容答案解析:采购决策审计的目标:是保护企业利益不受损失,为企业获得更多效益提出改善采购方式的建议。7、采购计划审计重点:前期(),中期(),后期()[单选题]*A、计划制订依据,跟进,结果评估审计(正确答案)B、计划制订实施,跟进,结果评估审计C、计划制订依据,结果评估审计,跟进D、跟进,计划制订依据,结果评估审计答案解析:新购入设备发现运输损坏问题应及时交涉或要求退货并进行经济索赔。8、对采购支出()审查包括价值是否合理有没有进行成本分析、运杂费是否适当、支出凭证手续是否完整等。[单选题]*A、控制性B、准确性C、独立性D、实质性(正确答案)答案解析:采购计划审计重点(前期计划制订依据,中期跟进,后期结果评估审计)9、针对公司已有标准化要求的产品,是否故意采购非标准化产品,回避()管理;[单选题]*A、招标采购B、集中采购(正确答案)C、零星采购D、议标采购答案解析:公司设备管理规定中说明:项目需求设备优先调拨公司自有设备,在公司设备无法满足时,有公司通知项目部依据公司限价租赁。10、采购腐败行为的表现形式及预防中虚列采购,应严格查核原始凭证的()。[单选题]*A、真实性、可靠性B、来源C、真实性、合法性(正确答案)D、准确性和及时性答案解析:培训中资料中对项目日常管理总计11讲解,第6条为:阶段单机油耗核算工作11、审计合同管理的重点有哪些*A、是否进行登记、分解和落实合同任务(正确答案)B、领导、担当部门是否进行检查监督合同的落实情况(正确答案)C、采购是否跟进供应商,掌握对方情况,防止自身债权落空:跟进合同质量、技术、包装、进度等关键事务有没有落实(正确答案)D、是否按约定时间交货并结算货款(正确答案)E、是否及时采取保全措施,保证债权实现(正确答案)答案解析:(1)、是否进行登记、分解和落实合同任务(2)、领导、担当部门是否进行检查监督合同的落实情况(3)、采购是否跟进供应商,掌握对方情况,防止自身债权落空:跟进合同质量、技术、包装、进度等关键事务有没有落实(4)、是否按约定时间交货并结算货款(5)、是否及时采取保全措施,保证债权实现12、内部审计的路线和方法有那些?*A、自上而下和自下而上法(正确答案)B、正向和逆向的审计方法(正确答案)C、按检查表审计方法(标准化法)(正确答案)D、追溯性的审计方法(正确答案)E、提问与索看相结合的方法答案解析:(1)、自上而下和自下而上法(2)、正向和逆向的审计方法(3)、按检查表审计方法(标准化法)(4)、追溯性的审计方法13、采购内部审计的特征有哪些()*A、服务的内向性(只对本公司领导负责)(正确答案)B、工作的相对独立性——独立审查和评价(正确答案)C、审计程序的相对简化性——规划、实施、终结和后续审计四个阶段(正确答案)D、审计范围的广泛性——既有预防性,又有建设性(正确答案)答案解析:服务的内向性(只对本公司领导负责);工作的相对独立性——独立审查和评价;审计程序的相对简化性——规划、实施、终结和后续审计四个阶段;审计范围的广泛性——既有预防性,又有建设性;审计内部的控制性——对内部控制的审计;审计的实施的及时性——根据需求随时审查14、内部审计的作用包括哪些()*A、各项制度计划执行情况,为领导决策提供依据(正确答案)B、揭示管理薄弱环节,促进企业健全自我约束力(正确答案)C、促进企业、部门改进工作,提高效益(正确答案)D、监督责任的履行情况,维护本单位合法权益(正确答案)E、监控财产安全,促使公司财产保值增值(正确答案)答案解析:1、各项制度计划执行情况,为领导决策提供依据2、揭示管理薄弱环节,促进企业健全自我约束力3、促进企业、部门改进工作,提高效益4、监督责任的履行情况,维护本单位合法权益5、监控财产安全,促使公司财产保值增值15、采购和付款业务中要控制的资料包含以下哪些()*A、物资设备需求计划和采购计划(正确答案)B、采购合同原件(正确答案)C、验收单(正确答案)D、卖方发票(正确答案)E、借款OA审批完毕流程及对账单(正确答案)答案解析:(1)、物资设备需求计划(2)、物资设备采购计划(3)、采购合同原件(注:涉及采购订单、合格证、检验报告、组固单等相关资料的需将相关资料原件收集齐全)(4)、验收单(5)、卖方发票(6)、借款OA审批完毕流程(7)、付款凭证(8)、对账单16、采购管理的审计重点包括哪些?*A、审计是否正确划分控制采购的权限——如果是集中采购,就要控制部门是否有自行决定采购的现象;(正确答案)B、审计是否经常出现紧急采购现象;(成本上升)(正确答案)C、审计是否严格控制采购费用——降低采购成本;(正确答案)D、审计是否控制了不正当的业务——采购人员是否规定严格的纪律和制度,主管对采购过程是否定期检查等;(正确答案)E、审计采购活动是否合规、有效率等。(正确答案)答案解析:1、审计是否正确划分控制采购的权限——如果是集中采购,就要控制部门是否有自行决定采购的现象;2、审计是否经常出现紧急采购现象;(成本上升)3、审计是否严格控制采购费用——降低采购成本;4、审计是否控制了不正当的业务——采购人员是否规定严格的纪律和制度,主管对采购过程是否定期检查等;5、审计采购活动是否合规、有效率等。17、采购方式的审计重点有哪些?*A、审计不同类别的货物是否选择不同的采购方式;(正确答案)B、、审计重要货物的采购是否通过招标采购、竞价采购;(正确答案)C、审计重要商品的订货方式是否正确。(正确答案)D、审计合同的结构、内容和表现形式答案解析:1、审计不同类别的货物是否选择不同的采购方式;2、审计重要货物的采购是否通过招标采购、竞价采购;3、审计重要商品的订货方式是否正确。(哪些货物备库存,哪些不能备库存?)18、付款凭证审查包括以下哪几项是否齐全*A、采购合同(正确答案)B、订购单(正确答案)C、验收单(正确答案)D、发票(正确答案)E、付款申请单(正确答案)答案解析:采购合同、订购单、验收单、发票、付款申请单等是否完整和齐全19、开展采购价格审计的技巧有哪些?*A、对商品采购计划进行审查(正确答案)B、对商品采购价格进行审核(正确答案)C、对商品采购票据的审核(正确答案)D、开展后续审计工作,强化商品采购价格审计效果(正确答案)E、分析价格信息变化,总结经验(正确答案)答案解析:1、对商品采购计划进行审查2、对商品采购价格进行审核3、对商品采购票据的审核4、开展后续审计工作,强化商品采购价格审计效果5、分析价格信息变化,总结经验20、如何加强采购人员职业品德修养教育*A、拒绝借口、使命必达,坚守工作中的责任(正确答案)B、服从、敬业、忠诚和感恩(正

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