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文档简介
2026毕马威(中国)秋招试题及答案
一、单项选择题(每题2分,共10题)1.以下哪种审计方法不属于实质性程序?A.分析程序B.控制测试C.细节测试D.函证2.会计基本假设不包括以下哪项?A.会计主体B.持续经营C.会计分期D.权责发生制3.毕马威的服务领域不涉及?A.审计B.税务C.人力资源D.咨询4.以下哪项不属于财务报表的组成部分?A.资产负债表B.利润分配表C.现金流量表D.所有者权益变动表5.审计证据的可靠性受很多因素影响,以下最可靠的是?A.被审计单位内部生成的文件B.审计人员直接获取的证据C.被审计单位提供的口头证据D.复印件6.在税务筹划中,以降低税负为目标的是?A.节税B.逃税C.避税D.抗税7.以下不属于风险管理流程的是?A.风险识别B.风险评估C.风险利用D.风险应对8.成本性态分析中,固定成本的特点是?A.总额随业务量变化B.单位额随业务量变化C.总额不随业务量变化D.与业务量无关9.企业合并中,同一控制下的企业合并采用的会计处理方法是?A.购买法B.权益结合法C.成本法D.权益法10.以下属于毕马威核心价值观的是?A.创新开拓B.诚信为本C.卓越服务D.勇于竞争二、多项选择题(每题2分,共10题)1.毕马威提供的专业服务类型包括?A.审计服务B.税务咨询C.管理咨询D.财务外包2.审计过程中可能运用到的审计方法有?A.观察B.询问C.重新计算D.分析程序3.企业会计的基本要素包括?A.资产B.负债C.收入D.费用4.税务筹划的原则有?A.合法性原则B.效益性原则C.稳健性原则D.前瞻性原则5.风险管理的策略有?A.风险规避B.风险降低C.风险分担D.风险承受6.财务报表分析的方法主要有?A.比较分析法B.比率分析法C.趋势分析法D.因素分析法7.内部控制的要素包括?A.控制环境B.风险评估C.控制活动D.信息与沟通8.以下属于无形资产的有?A.专利权B.商标权C.商誉D.土地使用权9.企业合并的类型有?A.同一控制下企业合并B.非同一控制下企业合并C.横向合并D.纵向合并10.毕马威的企业文化包含?A.以客户为中心B.团队合作C.追求卓越D.社会责任三、判断题(每题2分,共10题)1.审计只能对财务报表进行审计。()2.税务筹划和逃税是同样的概念。()3.固定成本在任何情况下总额都不会发生变化。()4.毕马威是全球四大会计师事务所之一。()5.内部控制的目标是确保企业经营管理合法合规。()6.企业合并形成的商誉不属于无形资产。()7.财务报表分析只能用于评估企业过去的业绩。()8.风险管理就是要消除所有风险。()9.会计分期是指将一个企业持续经营的生产经营活动划分为一个个连续的、长短相同的期间。()10.分析程序只能在审计的实质性程序阶段使用。()四、简答题(每题5分,共4题)1.请简述毕马威的审计服务流程。先初步业务活动,了解被审计单位及环境、评估风险,制定审计计划。接着实施风险评估、控制测试和实质性程序获取审计证据。最后完成审计工作,编制审计报告并与客户沟通。2.税务筹划的主要方法有哪些?主要方法有利用税收优惠政策,如减免税、税收抵免;选择合理的会计政策与方法,如存货计价方法;调整企业组织形式和交易结构,以降低税负。3.简述风险管理的重要性。可识别并应对潜在威胁,降低不确定性对企业的影响,保障企业目标实现。能提高企业运营效率、决策科学性,提升企业信誉和竞争力,促进企业可持续发展。4.什么是内部控制,其作用是什么?内部控制是企业为实现经营目标等建立的制度和程序。作用有保证经营合法合规、资产安全完整、财务报告真实准确、提高经营效率和效果,促进企业战略目标实现。五、讨论题(每题5分,共4题)1.讨论数字化转型对毕马威审计服务的影响。数字化转型带来机遇,如利用数据分析等技术提高审计效率和准确性,拓展审计范围。也带来挑战,需提升审计人员技术能力,解决数据安全、系统对接等问题,还可能改变审计流程和方法。2.税务筹划在企业经营中的应用及潜在风险。应用上能降低税负、增加利润、优化资源配置。但存在政策变化、筹划不当被认定为逃税等风险。企业需密切关注政策,确保方案合法合规,平衡节税与风险。3.如何在风险管理中平衡风险与收益?要识别不同风险及其影响程度,根据企业战略和风险偏好制定策略。对低风险高收益项目加大投入,高风险低收益项目尽量规避,在风险可控前提下追求收益最大化。4.结合实际谈谈内部控制在企业管理中的实践难点。实践难点有员工认识不足,未将内控融入日常工作;内控体系设计不合理,缺乏针对性和可操作性;监督执行不到位,难以及时发现和纠正问题;企业发展变化快,内控难以及时调整。答案一、单项选择题1.B2.D3.C4.B5.B6.A7.C8.C9.B10.C二、多项选择题1.
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