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PAGE检察系统落实财务制度检察系统财务制度落实规范一、总则(一)目的为加强检察系统财务管理,规范财务行为,保障检察工作的顺利开展,提高资金使用效益,根据国家有关法律法规和财务制度,结合检察系统实际情况,制定本制度。(二)适用范围本制度适用于各级人民检察院及其所属事业单位。(三)基本原则1.严格执行国家法律法规和财务制度,确保财务活动合法合规。2.坚持统筹兼顾、勤俭节约、量力而行的原则,合理安排各项经费支出。3.实行预算管理,强化预算约束,严格执行预算批复。4.规范财务核算,加强财务监督,确保财务信息真实、准确、完整。二、财务管理职责(一)检察长职责1.领导本院的财务管理工作,对财务工作负总责。2.审批重大财务事项,包括重大经费开支、预算调整等。3.监督财务制度的执行情况,确保财务工作规范有序。(二)财务部门职责1.负责编制本院年度预算草案,组织实施预算执行,定期编制财务报告。2.严格执行财务制度和财经纪律,做好财务核算、资金管理、资产管理等工作。3.对本院各项经费支出进行审核把关,确保支出合理合规。4.配合审计、财政等部门的监督检查,提供相关财务资料。(三)其他部门职责1.各部门负责本部门经费预算的编制和执行,严格控制经费支出。2.配合财务部门做好资产管理、财务清查等工作,确保资产安全完整。3.按照规定及时办理经费报销等财务手续,提供真实有效的票据和凭证。三、预算管理(一)预算编制1.财务部门应根据检察工作任务、事业发展计划和财力状况,按照规定的程序和方法编制年度预算草案。2.预算编制应坚持量入为出、收支平衡的原则,统筹兼顾各项经费需求。3.各部门应根据本部门工作实际,提出年度经费预算建议,报财务部门审核汇总。(二)预算审批1.年度预算草案经检察长办公会审议通过后,报上级主管部门审批。2.上级主管部门批复的预算是本院预算执行的依据,不得随意调整。(三)预算执行1.财务部门应严格按照批复的预算组织实施,确保预算执行的严肃性。2.各部门应严格执行本部门的预算,不得超预算支出。3.预算执行过程中,如遇特殊情况需要调整预算的,应按照规定的程序报经批准。(四)预算监督1.财务部门应定期对预算执行情况进行分析和检查,及时发现问题并提出改进措施。2.审计部门应对预算执行情况进行审计监督,确保预算执行合法合规。四、收入管理(一)财政拨款收入1.严格按照国家财政拨款政策和标准,及时足额取得财政拨款收入。2.加强与财政部门的沟通协调,确保财政拨款及时到位。(二)其他收入1.依法依规组织各项非税收入,确保收入足额上缴国库。2.加强对其他收入的管理,严格按照规定的范围和标准收取,不得擅自扩大收费范围或提高收费标准。五、支出管理(一)基本支出1.人员经费支出应严格按照国家有关规定执行,确保人员工资、津贴补贴等按时足额发放。2.公用经费支出应按照规定的标准和范围执行,严格控制一般性支出。(二)项目支出1.项目支出应按照批准的项目预算和合同执行,确保专款专用。2.加强对项目支出的跟踪管理,定期对项目进展情况进行检查,确保项目顺利实施。(三)支出审批1.各项经费支出应按照规定的审批程序进行审批,审批人应严格把关,确保支出合理合规。2.重大经费支出应经检察长办公会审议通过后,方可列支。(四)支出报销1.报销人员应按照规定填写报销凭证,提供真实有效的票据和凭证。2.财务部门应严格按照财务制度对报销凭证进行审核,审核无误后方可报销。六、资产管理(一)固定资产管理1.建立健全固定资产管理制度,明确固定资产的购置、验收、登记、保管、使用、处置等环节的管理要求。2.定期对固定资产进行清查盘点,确保固定资产账实相符。3.固定资产处置应按照规定的程序报经批准,处置收入应及时足额上缴国库。(二)流动资产管理1.加强对货币资金、往来款项等流动资产的管理,确保资金安全。2.定期对流动资产进行清查盘点,及时发现和处理存在的问题。七、财务监督(一)内部监督1.建立健全内部财务监督制度,加强对财务活动的日常监督。2.财务部门应定期对本院财务收支情况进行内部审计,及时发现和纠正存在的问题。(二)外部监督1.自觉接受审计、财政等部门的监督检查,积极配合提供相关财务资料。2.对监督检查中发现的问题,应及时整改落实,并将整改情况报告上级主管部门。八、财务信息化建设(一)建立财务信息系统1.利用现代信息技术手段,建立完善的财务信息系统,实现财务核算自动化、财务管理信息化。2.财务信息系统应符合国家有关法律法规和财务制度的要求,确保财务信息安全。(二)加强财务数据分析1.利用财务信息系统提供的数据资源,加强财务数据分析,为领导决策提供参考依据。2.定期编

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