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会计事务所全套审计工作底稿模板

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会计事务所全套审计工作底稿模板
01了解被审计单位及其环境(不包括内部控制)
01了解被审计单位及其环境(不包括内部控制)
01初步业务活动工作底稿
01初步业务活动工作底稿
01采购与付款循环
02了解被审计单位内部控制
02了解被审计单位内部控制
BB1在被审计单位整体层面了解和评价内部控制
BB2在被审计单位业务流程层面了解和评价内部控制
02工薪与人事循环
03生产与仓储循环
03项目组讨论纪要——风险评估
03项目组讨论纪要——风险评估
04销售与收款循环
04风险评估结果汇总表
05总体审计策略
05筹资与投资循环
06固定资产循环
07货币资金及其他循环
D0期后事项
DA或有事项
DB持续经营
DC关联方及关联方交易
DD首次接受委托时对期初余额的审计
DD首次接受委托时对期初余额的审计
DE含有已审计财务报表的文件中的其他信息
DE含有已审计财务报表的文件中的其他信息
DF比较数据
DG前后任注册会计师的沟通
DG前后任注册会计师的沟通
DH对被审计单位违反法规行为的考虑
DH对被审计单位违反法规行为的考虑
DI舞弊风险评估与应对
E0业务完成阶段审计工作
EA账项调整分录汇总表
EB重分类调整分录汇总表
EC列报调整汇总表
ED未更正错报汇总表
EE趋势分析
EF总结会会议纪要
EG与治理层的沟通函
EH专业意见分歧解决表
EI重大事项概要汇总表
EJ管理层声明书
EK审计总结
EL审计工作完成情况核对表
EL审计工作完成情况核对表
EM业务复核核对表
EN审计报告范例
EP报表附注类
F负债
Q所有者权益类
Z资产类
Z资产类
ZA货币资金
ZB交易性金融资产
ZC应收票据
ZD应收账款
ZE预付账款
ZF应收利息
ZG应收股利
ZH其他应收款
ZIA一年内到期的非流动资产
ZIB其他流动资产
ZI存货
ZJ可供出售金融资产
ZK持有至到期投资
ZL长期应收款
ZM长期股权投资
ZN投资性房地产
ZO固定资产
ZP在建工程
ZQ工程物资
ZR固定资产清理
ZU无形资产
ZV开发支出
ZW商誉
ZX长期待摊费用
ZY递延所得税资产
ZZA生产性生物资产
ZZ其他非流动资产
损益类
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会计事务所 全套 审计工作 底稿 模板
资源描述:
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内容简介:
索引号:EJ管管理理层层声声明明书书会计师事务所并注册会计师: 本公司已委托贵事务所对本公司207年月日的资产负债表,207年度的利润表、现金流量表和股东权益变动表以及财务报表附注进行审计,并出具审计报告。 为配合贵事务所的审计工作,本公司就已知的全部事项作出如下声明: 1.本公司承诺,按照企业会计准则和会计制度的规定编制财务报表是我们的责任。 2.本公司已按照企业会计准则和会计制度的规定编制207年度财务报表,财务报表的编制基础与上年度保持一致,本公司管理层对上述财务报表的真实性、合法性和完整性承担责任。 3.设计、实施和维护内部控制,保证本公司资产安全和完整,防止或发现并纠正错报,是本公司管理层的责任。 4.本公司承诺财务报表符合适用的会计准则和相关会计制度的规定,公允反映本公司的财务状况、经营成果和现金流量情况,不存在重大错报,包括漏报。贵事务所在审计过程中发现的未更正错报,无论是单独还是汇总起来,对财务报表整体均不具有重大影响。未更正错报汇总表附后。 5.本公司已向贵事务所提供了: (1)全部财务信息和其他数据; (2)全部重要的决议、合同、章程、纳税申报表等相关资料; (3)全部股东会和董事会的会议记录。 6.本公司所有经济业务均已按规定入账,不存在账外资产或未计负债。 7.本公司认为所有与公允价值计量相关的重大假设是合理的,恰当地反映了本公司的意图和采取特定措施的能力;用于确定公允价值的计量方法符合企业会计准则的规定,并在使用上保持了一贯性;本公司已在财务报表中对上述事项作出恰当披露。 8.本公司不存在导致重述比较数据的任何事项。 9.本公司已提供所有与关联方和关联方交易相关的资料,并已根据企业会计准则和会计制度的规定识别和披露了所有重大关联方交易。 10.本公司已提供全部或有事项的相关资料。除财务报表附注中披露的或有事项外,本公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、赔偿、承兑、担保等或有事项。 11.除财务报表附注披露的承诺事项外,本公司不存在其他应披露而未披露的承诺事项。 12.本公司不存在未披露的影响财务报表公允性的重大不确定事项。 13.本公司已采取必要措施防止或发现舞弊及其他违反法规行为,未发现: (1)涉及管理层的任何舞弊行为或舞弊嫌疑的信息; (2)涉及对内部控制产生重大影响的员工的任何舞弊行为或舞弊嫌疑的信息; (3)涉及对财务报表的编制具有重大影响的其他人员的任何舞弊行为或舞弊嫌疑的信息。 14.本公司严格遵守了合同规定的条款,不存在因未履行合同而对财务报表产生重大影响的事项。 15.本公司对资产负债表上列示的所有资产均拥有合法权利,除已披露事项外,无其他被抵押、质押资产。 16.本公司编制财务报表所依据的持续经营假设是合理的,没有计划终止经营或破产清算。 17.本公司已提供全部资产负债表日后事项的相关资料,除财务报表附注中披露的资产负债表日后事项外,本公司不存在其他应披露而未披露的重大资产负债表日后事项。 18.本公司管理层确信: (1)未收到监管机构有关调整或修改财务报表的通知; (2)无税务纠纷。 19.其他事项 【注册会计师认为重要而需声明的事项,或者管理层认为必要而声明的事项。例如: 1.本公司在银行存款或现金运用方面未受到任何限制。 2.本公司对存货均已按照企业会计准则的规定予以确认和计量;受托代销商品或不属于本公司的存货均未包括在会计记录内;在途物资或由代理商保管的货物均已确认为本公司存货。 3.本公司不存在未披露的大股东及关联方占用资金和担保事项。】 S公司(盖章) 法定代表人:(签名) 财务负责人:(签名) 二八年月日 附件:未未更更正正错错报报汇汇总总表表序号内容及说明索引号未调整内容备注索引号:E
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